T+12.1员工预借差旅费应如何处理-畅捷通Tplus.docVIP免费

T+12.1员工预借差旅费应如何处理 陈玲【问题现象】员工向企业预借了差旅费,出差后拿费用发票进行报销,多退少补,如何处理?【解决方案】1、把员工当做往来单位来维护,新增一个往来单位如“张销售”,单位性质为“客户/供应商”2、借出差旅费时,新增一张其他应收单,业务类型选择为“借出”,金额为500,保存时会提示“业务类型为【借出】【付押金】时将登记现金银行日记账贷方支出!”如果选项设置—财务中勾上了“现结.

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