合同金额执行明细表

栏目:kis知识作者:金蝶来源:金蝶云社区发布:2024-09-22浏览:1

合同金额执行明细表

1 功能介绍

选择〖财务会计〗→〖应付款管理〗→〖合同〗→〖合同金额执行明细表〗进入该处理界面。合同金额执行明细表反映合同的完成情况。

进入该处理界面后,系统弹出合同金额执行明细表“条件设置”界面,在此界面中,您可以对合同金额执行明细表输出范围进行设置。


  • 设合同金额执行明细表查询条件


  • 浏览查询合同金额执行明细表


  • 打印、预览合同金额执行明细表


  • 引出合同金额执行明细表


  • 退出


2 主要操作

2.1 设定合同金额执行明细表查询条件

在系统弹出“合同金额执行明细表条件设置”界面中,将执行以下步骤:


1.         输入核算项目类别及具体核算项目;


2.         输入合同日期;


3.         输入部门、业务员代码和名称;


4.         选择币别;


5.         输入合同名称(支持模糊查询);


6.         输入合同号(支持手工录入、复制、粘贴功能)


7.         执行阶段类型、日期范围选择;


8.         选择客户、行业;


9.         包括未审核单据;


10.     包括已关闭合同;


11.     按合同小计;


12.     显示合同未执行情况。


  • 选择币别


币别提供各种币别、所有币别的选择。


  • 执行阶段类型、日期范围选择


提供了四个执行阶段类型,包括:订单、入库、开票和付款。系统要求必须选中一个阶段。选择阶段类型后合同金额执行明细表则根据合同涉及的阶段取数并显示。


每个执行阶段可录入单据日期范围,按照单据日期范围过滤各执行阶段的单据。


具有“入库成本查看”权限的用户,执行阶段“入库”默认为勾选,为可选状态。否则“入库”阶段选项灰显示,报表不显示入库阶段数据。


  • 包括未审核单据


该选项默认不选。选上后,合同金额执行明细表显示关联合同但未审核的单据。


  • 包括已关闭的合同


该选项默认不选。选上后,将符合过滤条件的已经关闭的合同以及其执行情况进行显示。


  • 按合同小计


该选项默认不选。选上后,合同金额执行明细表对每个合同每一阶段的金额小计,并列示到该合同的最后一行。


  • 显示合同未执行情况


选上“按合同小计”该选项才有效。选上“显示合同未执行情况”时,合同进行执行明细表显示合同不同阶段的未执行情况。


2.2 浏览、查询合同金额执行明细表

查询条件输入完毕,单击【确定】,系统即按所设定的条件显示合同金额执行明细表。


如表2-1对合同金额执行明细表的各项目进行说明:

字段

说明

供应商代码、供应商名称

是合同(应付)中的供应商名称及其代码

合同类型

是合同(应付)中的合同类型

合同名称

是合同(应付)中的合同名称

合同号

是合同(应付)中的合同号

币别

是合同(应付)中的币别。合同金额执行明细表按不同供应商的不同币别进行排序显示。币别显示的是合同的币别,如果订单、入库单、发票和付款单据的币别与合同不一致时,系统自动将其折算为合同币别显示。

合同金额

是指合同(应付)的总金额。

执行阶段

包括订单、入库、开票和付款,根据过滤条件的选择列示,并且根据合同不同的执行阶段取数。

单据号

是指关联合同(应付)的单据的单据号。

单据日期

是指关联合同(应付)的单据的单据日期。同一合同号对应的单据按单据日期的升序排列显示。

订单金额

是指关联合同的订单金额,订单金额取的是采购订单上的价税合计。如果采购订单的币别与合同不一致时,系统将原订单金额折算为合同币别的金额列示。

入库成本

是指关联了合同的采购订单生成的采购入库单的金额,入库成本统计的情况包括:采购系统“合同-订单-采购入库单”流程生成的采购入库单。如果采购入库单的币别与合同不一致时,系统将原采购入库单金额折算为合同币别的金额列示。

开票金额

是指关联了合同的采购发票金额,包括采购管理系统和应付款管理系统的采购发票。开票金额统计的情况有:1、采购管理系统执行“合同-订单-入库单-发票”流程形成的采购发票;2、采购管理系统执行“合同-订单-发票”流程形成的采购发票;3、采购管理系统关联合同生成的采购发票;4、应付款管理系统关联合同生成的采购发票和其他应付单;5、应付款管理系统合同下推生成的应付款管理系统采购发票6、初始化采购发票和其他应付单的发生额;7、初始化预付单的(发生额-余额)。开票金额取的是采购普通发票、农林计税发票和运费发票(商业账套)上的金额、采购增值税发票的价税合计、其他应付单的金额。如果采购发票的币别与合同不一致时,系统将原采购发票金额折算为合同币别的金额列示。

付款金额

是指关联了合同的付款单、预付单和应付退款单的金额,应付退款单的金额以负数表示。付款金额统计的情况包括:1、付款单;2、预付单;3、应付退款单;4、初始化采购发票和其他应付单的(发生额-余额);5、初始化预付单的发生额。付款金额取的是付款单、预付单和应付退款单的单据金额。如果付款单、预付单和应付退款单的币别与合同不一致时,系统将原付款单、预付单和应付退款单金额折算为合同币别的金额列示。

未执行开票金额

是指合同没有开票的金额。未执行开票金额=合同金额-开票金额小计,只填列到小计行。

未执行付款金额

是指合同没有付款的金额。未执行付款金额=合同金额-付款金额小计,只填列到小计行。

表2-1


单击合同金额执行明细表的【过滤】,可重新定义过滤条件进行查询。


合同金额执行明细表可以通过双击鼠标实现对合同金额执行明细表按供应商代码、供应商名称、合同类型、合同名称、合同号、币别、合同金额进行排序。


2.3 打印、预览合同金额执行明细表

在“合同金额执行明细表”界面,选择〖文件〗→〖预览〗,或单击【预览】,可预览合同金额执行明细表。选择〖文件〗→〖打印〗,或单击【打印】,可打印合同金额执行明细表。


2.4 引出合同金额执行明细表

选择〖文件〗→〖引出〗,可以引出合同金额执行明细表,引出格式可以为多种形式,如电子报表格式,文本格式等等。


2.5 关闭

单击【关闭】,退出“合同金额执行明细表”。返回主控台界面。


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