财务期末结账与反结账操作指南
【概述】
结账是把一定时期(月度、季度、年度)内发生的全部经济业务登记入账的基础上,计算并记录本期发生额和期末余额。
各个期间的期末结账完成状态有先后依赖关系,上一期未完成期末结账,则下一期不能进行期末结账。在某一期完成期末结账之后,系统控制不允许再发生业务操作(包括凭证的增删改),系统已结账。系统支持跨期结账、跨期反结账。
【操作流程】
1、单击【账务处理】-【期末结账】,进入“期末结账”页面。如下图所示:
2、在进行期末结账前,系统提供“结账前检查”功能,可以对期末结账前相关业务进行检查。单击右上角的“检查项设置”可以对检查的项目进行设置和调整。如下图所示:
1).在检查项目设置中修改相关参数,会同步改写系统参数中对应的参数设置;
2).如果对相关的业务不关注,无须在结账前检查,可以单击对应项目后面的开关按钮
单击检查项目,可以进入异常处理界面,进行相关业务处理。
4、单击“结账”,进入期末结账界面,选择需要结账的期间,单击“结账”即可。如下图所示:
5、系统提供反结账功能,操作与结账操作方式一致,点击反结账,选择反结账期间,确认反结账即可,如图:
【相关视频】
财务期末结账与反结账操作指南
【概述】结账是把一定时期(月度、季度、年度)内发生的全部经济业务登记入账的基础上,计算并记录本期发生额和期末余额。各个期间的期末结账...
点击下载文档
上一篇:结账如何操作?下一篇:已经有结转成本,但是期末结账检查提示未结转?
本文2024-09-22 16:57:19发表“云星辰知识”栏目。
本文链接:https://wenku.my7c.com/article/kingdee-xingchen-91240.html
您需要登录后才可以发表评论, 登录登录 或者 注册
最新文档
热门文章