旗舰版应收模块只有发票,没有在应收生成凭证,是在总账手工做的凭证,对应收结账有影响吗?
[概述]
容易导致对账不平,建议做凭证的关联。
方法一:
建议在[编辑]-[凭证信息]进行凭证与单据关联。
[操作步骤]
1、依次点击[财务会计]-[应收款管理]-[发票处理];
2、在发票序时簿界面找到该发票,点击[编辑]-[凭证信息],输入相关凭证信息进行关联
方法二:
只要数据准确,不关联也可以,期末结账再参数取消[期末处理前凭证处理应该完成]的参数进行结账
[操作步骤]
1、使用有权限的用户登录金蝶系统,打开[主界面];
2、依次点击[系统设置]-[系统设置]-[应收款管理]-[系统参数],选择期末处理的页签,取消了参数[期末处理前凭证应该处理完成];
3、依次点击[财务会计]-[应收款管理]-[期末处理]-[结账]即可
旗舰版应收模块只有发票,没有在应收生成凭证,是在总账手工做的凭证,对应收结账有影响吗?
[概述]容易导致对账不平,建议做凭证的关联。方法一:建议在[编辑]-[凭证信息]进行凭证与单据关联。[操作步骤]1、依次点击[财务会计]-[应收款...
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本文2024-09-22 16:12:20发表“kis知识”栏目。
本文链接:https://wenku.my7c.com/article/kingdee-kis-86438.html
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