期初录入了一笔其他应收单,之前没有开发票(产品是几年之前) 现在要开发票怎么操作?
问题描述:
解决方案:
【概述】
本期直接补录发票,与期初单据进行核销即可。
【操作步骤】
1、登录K/3主控台后,依次单击【财务会计】→【应收款管理】→【发票处理】,双击【销售增值税发票-新增】,维护好核算项目类别以及核算项目等对应信息后保存;
2、然后进入【财务会计】→【应收款管理】→【结算】,双击明细功能【应收款核销-到款结算】过滤进入,过滤条件注意【单据日期】、【财务日期】的筛选并且勾选上【包括含有关联关系的单据】;
3、找到相应的发票与期初的其他应收单,打上勾进行核销即可。
期初录入了一笔其他应收单,之前没有开发票(产品是几年之前) 现在要开发票怎么操作?
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本文2024-09-22 14:06:29发表“k3wise知识”栏目。
本文链接:https://wenku.my7c.com/article/kingdee-k3wise-72901.html
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