日记账界面年初数和上个月的期末数不等?
[概述]
后台数据显示异常,反结账重新结账给系统刷新数据即可。
[操作步骤]
1、依次单击[财务会计]→[现金管理]→[期末处理],然后双击[期末结账];
2、弹出期末结账的窗口后选择“反结账”,点击[开始]
3、之后再重新点击[结账]即可。
[概述]
1、需注意为确保数据的准确性,在反结账时,建议勾选“取消本期所作对以前期记录的勾对”。结账时勾选上[结转未达账]。
日记账界面年初数和上个月的期末数不等?
[概述]后台数据显示异常,反结账重新结账给系统刷新数据即可。[操作步骤]1、依次单击[财务会计]→[现金管理]→[期末处理],然后双击[期末结账...
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本文2024-09-22 13:47:17发表“k3wise知识”栏目。
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