以前期间的银行对账单录入错误,如何进行修改?
[概述]
1.在本期先录入相反金额的对账单做内部冲销,再在本期新增正确的对账单;
2.若不想在本期冲销重新新增,也可以将现金管理系统反结账至对账单所在期间进行修改。
[操作步骤]
1.登陆K/3主控台,打开[K/3主界面];
2.依次[财务会计]→[现金管理]→[期末处理],双击打开明细功能[期末结账];
3.在弹出的期末结账界面,勾选[反结账]按钮,并勾选参数[取消本期所做对以前期记录的勾兑],再点击[开始]按钮,反结账到对账单所在期间去修改即可。
以前期间的银行对账单录入错误,如何进行修改?
[概述]1.在本期先录入相反金额的对账单做内部冲销,再在本期新增正确的对账单;2.若不想在本期冲销重新新增,也可以将现金管理系统反结账至对...
点击下载文档
上一篇:现金管理的住来结算中的收付款单据中新增加的自定义字段能否实现审核以后还能进行编辑?下一篇:k/3 wise v14.0版本 日记账汇总生成一借多贷或多借一贷凭证,修改凭证保存后发现日记账对方科目反写错误?
本文2024-09-22 13:46:07发表“k3wise知识”栏目。
本文链接:https://wenku.my7c.com/article/kingdee-k3wise-70731.html
您需要登录后才可以发表评论, 登录登录 或者 注册
最新文档
热门文章