上期购买固定资产计入应付暂估款,并录入了固定资产卡片,本期发票到了,总账已录入凭证冲销,现固定资产模块如何处理?

栏目:k3wise知识作者:金蝶来源:金蝶云社区发布:2024-09-22浏览:1

上期购买固定资产计入应付暂估款,并录入了固定资产卡片,本期发票到了,总账已录入凭证冲销,现固定资产模块如何处理?

[概述]

若资产总额与暂估金额一致,则不需要处理;若资产总额与暂估金额不一致,则变动固定资产卡片调整固定资产原值,由于当前变动固定资产下期生效,若需要调整累计折旧,则可计提完折旧后在折旧管理中修改卡片的本期折旧额。


[操作步骤]

1、使用具有固定资产模块权限的用户登录K/3主控台;

2、依次单击[财务会计]→[固定资产]→[业务处理],双击打开[卡片查询];

3、找到需要变动的固定资产卡片,单击[变动],在[原币调整]中输入调整金额、变动方式后保存即可;

4、依次单击[财务会计]→[固定资产]→[期末处理],双击[计提折旧],按照计提折旧向导完成计提折旧操作;

5、依次单击[财务会计]→[固定资产]→[期末处理],双击[折旧管理],修改对应卡片[本期折旧额]保存即可。


上期购买固定资产计入应付暂估款,并录入了固定资产卡片,本期发票到了,总账已录入凭证冲销,现固定资产模块如何处理?

[概述]若资产总额与暂估金额一致,则不需要处理;若资产总额与暂估金额不一致,则变动固定资产卡片调整固定资产原值,由于当前变动固定资产下期...
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