总账-期末处理
日常的凭证工作处理后,在每个期间会进行期末处理,包含期末调汇、结转损益、期末结账
期末调汇
主要用于对账簿内外币核算的科目在期末自动计算汇兑损益,生成汇兑损益结转凭证及期末汇率调整表。
操作前提
期末调汇必须满足下列条件才能执行调汇操作:
1) 账簿已经结束初始化; 2) 币别基础资料中已启用外币; 3) 账簿科目表中存在已启用期末调汇的科目。
路径:【财务会计】→【总账】→【期末处理】→【期末调汇】
操作指导:如何进行期末调汇操作
结转损益
结转损益是将账簿内各损益类科目的余额转入本年利润科目,并生成一张结转损益记账凭证,以反映企业在一个会计期间内实现的利润或亏损总额。
操作前提
结转损益操作需满足下列前提条件:
1) 账簿系统参数已设置<本年利润科目>、<利润分配科目>;
2) 账簿当前期间不存在未过账的结转损益凭证。
路径:【财务会计】→【总账】→【期末处理】→【结转损益】
期末结账
在账簿本期所有的会计业务全部处理完毕之后,就可以进行期末结账了。系统的数据处理都是针对于账簿的当前会计期间,要进行下一个会计期间的处理,必须将本期的账务全部进行结账处理,系统才能进入下一个会计期间。
结账之前,按企业财务管理和成本核算的要求,必须进行制造费用、产品生产成本的结转,期末调汇及损益结转等工作。
操作前提
期末结账操作需满足下列前提条件:
账簿已经结束初始化;
相关业务系统已经结账;
账簿当前期间没有未过账的凭证;
账簿当前期间已记账凭证不存在断号;
智能会计平台已设置“必须要生成总账凭证”的业务单据都已生成总账记账凭证;
智能会计平台已设置“必须与总账期末对账平衡”的对账方案在当前期间已经对账平衡;
如果账簿参数勾选“结账时要求损益类科目余额为零”,则账簿的损益科目余额需已结平。
路径:【财务会计】→【总账】→【期末处理】→【期末结账】
操作指导:期末结账
总账-期末处理
本文2024-09-23 04:25:25发表“云星空知识”栏目。
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