单据编号为xxx的付款退款单,来源系统为背书退回或者退票时,不允许反审核

栏目:云星空知识作者:金蝶来源:金蝶云社区发布:2024-09-23浏览:2

单据编号为xxx的付款退款单,来源系统为背书退回或者退票时,不允许反审核

【问题描述】

反审核付款退款单报错提示: 单据编号为xxx的付款退款单,来源系统为背书退回或者退票时,不允许反审核。



【原因分析】

此报错提示是由于付款退款单根据【应收票据】列表,通过“结算操作”-“背书退回”自动生成的单据,由票据结算生成的,不允许单独反审核。如果要删除付款退款单,可以从【应收票据】列表进行“取消处理”,系统会自动删除最后一次的应收票据结算单和往来单据。


【操作步骤】

1、依次进入【财务会计】-【出纳管理】-【应收票据】,根据付款退款单上关联的票据号查询该票据。

2、查看该票据的结算状态是否是“背书退回”。再【关联查询】-【结算单】,勾选最后一次结算单,再【关联查询】-【关联往来单据】,查看确认是否是需要删除的单据。 

3、确认需要删除最后一次结算的往来单据,可以返回【应收票据】列表,点击“结算操作” -“取消处理”,系统自动删除对应结算单和付款退款单。

【其他说明】

1、应收票据取消处理前提是:该付款退款单未生成凭证,且未进行往来核销。

2、由于取消处理是取消最后一次结算数据,若应收票据存在多次背书和退回,要删除中间结算单产生的付款退款。也需要从后往前取消处理。


【相关资料】

应收票据结算单/应付票据结算单反审核或者删除的前提和操作流程


【备注】以上解决方案适用于金蝶云星空企业和标准版全版本。


单据编号为xxx的付款退款单,来源系统为背书退回或者退票时,不允许反审核

【问题描述】反审核付款退款单报错提示: 单据编号为xxx的付款退款单,来源系统为背书退回或者退票时,不允许反审核。【原因分析】此报错提示...
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