非先到票业务,没有启用暂估冲回参数,启用发票模块,单到补差详细流程讲解
【业务场景】
非先到票业务,没有启用暂估冲回参数,启用发票模块,单到补差详细流程讲解
ps.如何判断是业务应付模式
【注意事项】
如上图总流程所示,注意事项:
a.入库单/退料单审核即自动产生业务应付单,对账用应付未开票明细表对账,暂估应付本期增加值取的是业务应付单,减少取的是采购发票;
b.用入库单和成本调整单生成凭证,应付单和应付调整单不再生成凭证;
c.用此流程,明细应付款科目用采购发票生成,该科目对账只能用'应付按发票对账‘进行业务报表对账。
【延伸阅读】
暂估应付记账模式应用介绍https://vip.kingdee.com/article/12493?productLineId=1&isKnowledge=2
单到补差记账模式 https://vip.kingdee.com/school/91183649604718592?productLineId=1&isKnowledge=2
未启用暂估冲应付回模式,到票应付单下推发票业务模式,暂付应付记账应用介绍 https://vip.kingdee.com/article/170688?productLineId=1&isKnowledge=2
【备注】全文图片是在8.0.0.20220922版本上操作所附的截图
非先到票业务,没有启用暂估冲回参数,启用发票模块,单到补差详细流程讲解
【业务场景】非先到票业务,没有启用暂估冲回参数,启用发票模块,单到补差详细流程讲解ps.如何判断是业务应付模式【业务流程】【注意事项】如...
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本文2024-09-23 01:47:20发表“云星空知识”栏目。
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