应收/应付开票核销如何操作
【问题描述】
应收/应付开票核销如何操作
【业务场景】
针对企业内部管控,开票核销用于记录应收应付是已经开具或者收到发票,哪些还没有开具或者收到发票;以及应收应付和发票金额不同时是否需要调整往来款等。应收应付的开票核销操作类似,以下以应付模块的开票核销操作进行讲解
【操作步骤】
情景一、暂估冲回模式
启用暂估冲回模式,财务应付单就是发票,发票模块仅仅是记录作用,开票核销指的是暂估应付单和财务应付单的核销。
操作路径:应付单列表——业务操作——暂估应付核销
注意:这里可以做暂估应付单和财务应付单的匹配核销或者做暂估应付单的特殊核销,特别注意就是如果暂估应付单上游有库存单据,不开票的暂估应付单特殊核销会直接调整掉库存单据的成本
情景二、业务应付模式
业务应付模式,到票下推发票,开票核销指的是业务应付单和采购发票的核销,应付开票核销也称开票向导式核销
操作路径:应付款管理——应付开票核销
注意:业务应付单特殊核销,若上游是库存单据关联下推,则会影响成本,若确实无需开票,仅仅是扣减应付,不减少成本,可以手工新增反方向金额的应付单,做正负应付单匹配核销
[备注]全文图片是在8.0.0.20221110版本上操作所附的截图
应收/应付开票核销如何操作
【问题描述】应收/应付开票核销如何操作【业务场景】针对企业内部管控,开票核销用于记录应收应付是已经开具或者收到发票,哪些还没有开具或...
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本文2024-09-23 01:40:40发表“云星空知识”栏目。
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