固定资产共享
固定资产结账
期末结账特指会计年度最后一个期间之前的期间,由当前会计期间结转到下一会计期间。期末结账包括结账和反结账。
【用途与目的】
期末结账用于每个月对固定资产系统进行关账,使历史期间的数据只能查询不能修改,保证数据的连续性和严肃性。
【操作路径】
〖财务共享〗->〖固定资产共享〗->〖结账〗->〖固定资产结账〗
【使用时机】
需要结账到下一个会计期间。
【操作步骤】
步骤一:打开〖期末结账〗菜单,如图:
步骤二:勾选需要结账的组织,单击〖结账〗开始结账。
结账检查不通过,系统给出具体提示,点〖处理〗可打开相应界面进行进一步处理;
结账检查通过,成功结账到下一会计期间。
步骤三:结账之后若发生需要退回上一期间进行处理的事项,可以点击“反结账”,退回到上一期间进行业务处理。
【系统业务逻辑】
• 系统参数中设置“与总账对平后才能月结”时,系统将检查固定资产系统与总账对账是否平衡,否则不检查。
• 系统参数中设置“当期计提折旧才能月结”时,系统将检查固定资产系统当期是否计提折旧,否则不检查。
• 系统参数中设置“当期业务全部生成凭证才能月结”时,系统将检查固定资产系统当期业务是否全部审核并生成凭证,否则不检查。
• 当检查到本期折旧以后又发生了影响折旧的业务,将提示本期需要重提折旧。
• 当检查到本期存在未审核业务时,将提示全部处理完毕后再进行结账。
• 初始化期间,不能进行反结账,只能进行反初始化。
• 如果总账当前期间与固定资产当前期间相同,将提示用户“总账系统已与固定资产系统同步结转到同一期间,固定资产系统不能单独进行反结账!请先进行总账系统反结账,再进行固定资产系统反结账!”