销售发票开错了,想退票重新开?
【解决方案】
可通过手工做红字应收单处理。
【操作步骤】
1、依次单击【财务会计】→【应收管理】→【应收业务处理】,双击打开【应收单新增】,进入应收单新增界面;
2、在应收单分录的数量输入负数提交审核,然后在以同样的方式新增做正数的应收单即可。
销售发票开错了,想退票重新开?
【解决方案】 可通过手工做红字应收单处理。【操作步骤】 1、依次单击【财务会计】→【应收管理】→【应收业务处理】,双击打开【应...
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本文2024-09-22 19:00:49发表“eas cloud知识”栏目。
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