采购暂估业务处理
问题描述:
解决方案:
学习目标
通过本次课程您可以掌握采购暂估业务的处理流程及相关注意事项。
业务场景
采购入库时,没有收到采购发票,因此不能确定供应商开票金额是否与入库单一致。当收到发票后,需要根据实际情况进行调整。
当公司收到采购发票时可能会存在以下情况,不同的业务场景处理方案也会不一样:
系统未结帐(比如在当月就收到发票,或者跨月收到,但是业务还没有结账,且采购入库单没有生成凭证),收到的采购发票金额与采购入库金额一致
系统未结帐,采购发票金额与采购入库金额不一致
已结账,采购发票金额与采购入库金额一致
已结账,采购发票金额与采购入库金额不一致
已结账,采购发票金额与采购入库金额一致,但是发票类型与采购入库时不一致,因此税额不一致,需要调整税率税额
操作流程
1、系统参数设置
要启用暂估入库功能需要在【系统设置】-【系统参数】-【进销存参数】-【采购参数】中勾选“启用暂估调整”参数。
若大部分采购入库单都是未开票的,不想在每次采购入库时都手工点击开启暂估,可以在系统参数中设置默认开启,如果只是少部分采购入库单是未开票的,那么可以在单据上选择去开启是否暂估而不在系统级别做默认开启。
2、采购入库录入
编辑采购入库单时,若发票还未收到,无法确认发票金额是否与入库单一致,那么在编辑采购入库单时需要开启【是否暂估】按钮,也可以在系统参数中设置该按钮默认开启,可由用户自行决定。
【采购管理】-【暂估调整】中可以看到标记为暂估状态的已审核采购入库单。
温馨提示:已审核、已结账期间的采购入库单也可以开启“是否暂估”功能。
3、不同业务场景下的暂估业务处理
1)采购发票金额与采购入库金额一致时
当收到采购发票后采购发票金额与入库金额一致时,只需要将采购入库单中的【是否暂估】功能关闭即可。未结账、已结账、未生成凭证的采购入库单可以直接修改“是否暂估”状态。
温馨提示:已生成凭证的采购入库单不能关闭“是否暂估”参数,系统会提示“单据CGRK-20220322-00002已生成凭证,请先删除凭证后修改暂估标记,或通过暂估清单生成暂估调整单处理!”。
2)未结账期间的单据金额与发票金额不一致时
发票金额与单据金额不一致,且系统未结账、单据未生成凭证、单据已审核且不想反审核修改单据金额时可通过“金额变更”调整单据的金额。
a、打开需要调整金额的单据,点击右上角“更多”-“金额变更”,点击“确定”进入单据金额变更状态,单据的金额类字段变为可修改。
b、按发票金额修改单据的金额,修改完成后点击“保存”,系统会提示“变更后会影响本期出库成本,请重新进行出库成本核算,并会自动更新关联的采购退货单的退货成本”,点击“是”完成此次金额变更操作。
c、变更完成后系统会记录修改前后的字段信息。点击右上角“更多”-“变更记录”可查询单据金额变更的历史记录。
d、金额变更完成后可将单据的“是否暂估”功能关闭,表示已确认入库,单据状态更新为“无需暂估”。
e、采购入库单金额变更对成本及应付账款的影响:
采购入库单的金额变更完成后会按变更后的金额作为其入库成本,若变更前做过出库成本核算建议变更金额后重新进行出库成本核算,保证成本的准确
采购入库单所关联的采购退货单的退货成本会自动更新
按变更后的价税合计金额计入应付账款
注意,单据允许金额变更的前提有如下几点:
已结账期间单据不允许变更
已生成凭证单据不允许变更
已有关联的付款单/收款单/核销单/发票记录/对账标记,以及已生成日记账的单据不允许变更金额
支持金额变更的单据有:采购入库单,采购退货单,销售出库单,销售退货单
金额变更不用反审核单据即可操作,并且系统会提供变更记录;反审核修改单据时不能记录修改前后的数据
3)已结账期间的单据金额与发票金额不一致时
收到采购发票,发票金额与单据金额不一样,并且单据所在期间已结账或单据已生成凭证,此时可以通过“暂估调整”功能生成“暂估调整单”处理。
a、依次点击【采购管理】-【暂估调整】,打开暂估调整界面,可以查到所有启用了暂估入库的采购入库单,在暂估调整清单中,可录入发票的实际单价,税率,税额,价税合计;系统会计算出发票金额与源单据对应金额的差额,录入完成后再点击“生成暂估调整单”生成对应的暂估调整单。
b、暂估调整单保存后,原采购入库单的暂估状态会变为“调整完成”。
c、暂估调整单对成本的影响:
暂估调整单审核后,不会增加这张采购入库单的成本,会增加商品的总成本和结存单位成本,影响暂估调整单日期之后的出库成本核算 。暂估调整单为特列类的入库单据,成本核算时按单据【金额差额本位币】计入入库成本。(备注:数量为0,先进先出法下会对后期出库成本有较大影响)。
金额差额为正数时增加商品的总成本和结存单位成本
金额差额为负数时减少商品的总成本和结存单位成本
d、暂估调整单对应付账款的影响:
暂估调整单审核后会按“总价税合计差额”更新供应商的应付账款余额,可通过应收应付往来报表中应付相关报表查询,如供应商对账单:
总价税合计差额为正数时增加应付账款
总价税合计差额为负数时减少应付账款
暂估调整-付款业务处理:
①在应收应付系统中新增付款单时可选择已审核的“暂估调整单”做为源单进行付款。
②应收应付系统新增核销单时核销类型为预付冲应付、应付转应付均支持选择暂估调整单核销。
③应付报表均包括暂估调整单数据,如:应付账款明细表、应付账款汇总表、供应商对账单、应付账款预警表。
④暂估调整单同时支持设置信用额度预警。
e、暂估调整单-财务记账处理
①暂估调整单生成凭证:
同时使用财务云+进销存云系统时,暂估调整单可在财务云系统的【账务处理】-【智能凭证中心】-【生成凭证】功能中生成凭证暂估调整单的凭证。
②暂估调整单的业务凭证模板:
新建的账套系统已预置暂估调整单凭证模板,默认模板为“差额调整”(推荐方式)。
老用户开通功能暂估功能后可通过社区下载凭证模板导出使用,点此下载业务凭证模板【凭证模板下载链接】
采购暂估业务处理
本文2024-09-22 16:45:14发表“云星辰知识”栏目。
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