新增发票时提示财务日期必须是本期或者本期以后的日期?
[概述]
查询应收系统参数当期期间已在2018年12期,要录入11期的发票,反结账即可。
[操作步骤]
1、使用具有应收款管理权限的用户登录金蝶K/3系统,打开[K/3主控台];
2、依次单击[财务会计]→[应收款管理]→[期末处理],然后双击[反结账];
3、单击反结账,单击[继续]即可。
新增发票时提示财务日期必须是本期或者本期以后的日期?
[概述]查询应收系统参数当期期间已在2018年12期,要录入11期的发票,反结账即可。[操作步骤]1、使用具有应收款管理权限的用户登录金蝶K/3系统...
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本文2024-09-22 14:03:48发表“k3wise知识”栏目。
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