预收冲应收之后,总账预收账款跟应收账款还有余额?
[原因]
预收单跟应收单的往来科目不一致,预收冲应收之后未生成凭证导致的。将记录生成凭证即可。
[操作步骤]
1、使用administrator或者系统管理员组的用户登录金蝶K/3系统,打开[K/3主界面];
2、依次单击[系统设置]→[系统设置]→[应收款管理],然后双击打开[系统参数];
3、进入到系统参数的界面,选择[凭证处理]页签,勾选参数[使用凭证模板]点击[确定];
4、然后再依次单击[财务会计]→[应收款管理]→[凭证处理],然后双击打开[凭证-生成],选择预收冲应收,过滤出核销记录之后选择核销记录点击按单生成凭证即可。
预收冲应收之后,总账预收账款跟应收账款还有余额?
[原因]预收单跟应收单的往来科目不一致,预收冲应收之后未生成凭证导致的。将记录生成凭证即可。[操作步骤]1、使用administrator或者系统管...
点击下载文档
本文2024-09-22 14:01:32发表“k3wise知识”栏目。
本文链接:https://wenku.my7c.com/article/kingdee-k3wise-72382.html
您需要登录后才可以发表评论, 登录登录 或者 注册
最新文档
热门文章