固定资产如何反结账?
[操作步骤]
12.1WISE及以后版本:
1、登录金蝶K/3系统,打开[ K/3主界面];
2、依次单击[财务会计]→[固定资产管理]→[期末处理],然后双击明细功能[期末结账];
3、选择反结账,单击[开始]即可。
12.1WISE以前版本:
1、登录K/3主控台后,依次单击[财务会计]→[固定资产]→[期末处理],按住键盘上shift键同时双击打开[期末结账];
2、在弹出的界面选择[反结账],再点击[确定]即可。
固定资产如何反结账?
[操作步骤]12.1WISE及以后版本:1、登录金蝶K/3系统,打开[ K/3主界面];2、依次单击[财务会计]→[固定资产管理]→[期末处理],然后双击明细功...
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本文2024-09-22 13:39:04发表“k3wise知识”栏目。
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