总账-转账生成里对应结转的操作流程

栏目:u8知识作者:用友来源:用友发布:2024-08-20浏览:1

总账-转账生成里对应结转的操作流程

知识点:

总账里的对应结转是在什么情况下使用的,需要满足什么条件?具体如何操做呢?

问题步骤或分析及应用价值:

问题背景:当两个或多个上级科目的下级科目及辅助项有一一对应关系时,可进行将其余额按一定比例系数进行对应结转,可一对一结转,也可一对多结转。

满足条件:转出科目与转入科目必须有相同的科目结构,但转出辅助项与转入辅助项可不相同;转出科目必须要有期末余额。

解决方案:

以医药行业自动分摊管理费为例,

在医药行业"对应结转"功能为"自动分摊管理费用",其中4115,4111,4112科目必须具有相同的下级明细科目,

结转格式为:编号 摘要 转出科目 转出辅助项 转入科目 转入辅助项 凭证分类 结转系数

0001 自动分摊管理费用 4115 办公室 4111 外科部 转账凭证 0.1

0001 自动分摊管理费用 4115 办公室 4111 内科部 转账凭证 0.6

0001 自动分摊管理费用 4115 办公室 4112 药房部 转账凭证 0.3

1、 转账定义设置:

总账-期末-转账定义-对应结转里增加,设置好转入科目、转出科目、辅助项、结转系数等内容:

2、 生成对应结转凭证:

总账-期末-转账生成里,选择对应结转,点全选-确定,

对应结转:

1、两个或多个上级科目的下级科目及辅助项有一一对应关系;

2、转出科目与转入科目必须有相同的科目结构,但转出辅助项与转入辅助项可不相同;

3、转出科目必须要有期末余额。

总账-转账生成里对应结转的操作流程

知识点:总账里的对应结转是在什么情况下使用的,需要满足什么条件?具体如何操做呢?问题步骤或分析及应用价值:问题背景:当两个或多个上...
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