暂估入库具体操作步骤
【问题描述】
暂估入库具体操作步骤
【业务场景】
采购入库时,没有收到采购发票,因此不能确定供应商开票金额是否与入库单一致。当收到发票后,需要根据实际情况进行调整
【操作步骤】
1、在【系统设置】-【系统参数】-【进销存参数】-勾选【启用暂估调整】
2、录入采购入库单时,当金额不确认时,开启表头的【是否暂估】的按钮,在单据审核前后都支持修改暂估标记
3、收到采购发票后,在【采购管理】-【暂估调整】清单中,可录入发票的实际单价,税率,税额,价税合计;系统会计算出发票金额与源单据对应金额的差额,生成【暂估调整单】
4、【暂估调整单】保存后,原采购入库单的暂估状态会变为“调整完成”。
暂估调整单审核后,会增加商品的入库成本,同时会更新供应商的应付账款余额。可通过付款单对暂估调整单进行付款。
5、【付款单】-【选择源单】支持选择已审核的【暂估调整单】付款 核销单-预付冲应付、应付转应付均支持选择暂估调整单,应付报表均包括暂估调整单数据
【温馨提示】
适用于星辰专业版
暂估入库具体操作步骤
【问题描述】暂估入库具体操作步骤【业务场景】采购入库时,没有收到采购发票,因此不能确定供应商开票金额是否与入库单一致。当收到发票后,...
点击下载文档
本文2024-09-22 16:42:08发表“云星辰知识”栏目。
本文链接:https://wenku.my7c.com/article/kingdee-xingchen-89630.html
您需要登录后才可以发表评论, 登录登录 或者 注册
最新文档
热门文章