历史借款余额报销后对账不平衡

栏目:云星空知识作者:金蝶来源:金蝶云社区发布:2024-09-23浏览:1

历史借款余额报销后对账不平衡

[概述]

存在期初借款时,需在费用报销模块录入[历史借款余额],后续报销时再下推费用报销单。由于6.2现在版本限制,历史借款余额下推费用报销单,审核后生成的费用报销其他应付单没有单据可以核销。7.0以后版本将支持录入历史借款余额后,自动生成一张期初费用报销付款单。在后续报销时产生其他应付单就可以与该付款单核销。(注意:7.0及以后版本,历史借款余额审核会自动生成应付款管理模块的期初费用报销付款单,此时要求应付款管理模块在未结束初始化状态,若已结束初始化,则会导致无法生成期初费用报销付款单,且历史借款余额也无法审核)

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历史借款余额报销后对账不平衡

[概述]存在期初借款时,需在费用报销模块录入[历史借款余额],后续报销时再下推费用报销单。由于6.2现在版本限制,历史借款余额下推费用报销单...
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