【采购报价新增】-操作手册

栏目:eas cloud知识作者:金蝶来源:金蝶云社区发布:2024-09-22浏览:1

【采购报价新增】-操作手册

采购报价概述

采购报价是采购询报比业务中的重要单据,是要求供应商提供物料价格信息的载体,也便于企业采购人员收集整理供应商的报价信息。

采购报价主要功能

1)供应商提供物料价格信息的重要单据载体;

2)便于企业内部管控采购报价信息,并形成合理的采购询报比业务流程。

采购报价支持的业务流程

1)采购申请单采购报价

2)采购询价计划单采购报价

3)采购报价采购合同

4)采购报价采购订单

5)采购报价委外订单

采购报价新增

【用途与目的】

采购报价是用户做采购报价业务的单据,便于采购部门对供应商开展采购报价业务。

【操作路径】

〖供应链管理〗->〖采购价格〗->〖采购报价〗->〖采购报价新增〗

【使用时机】

采购部门对供应商开展采购报价业务。

【栏位说明】

参见“采购报价”的详细说明

表头基本信息:

名称

必填

业务含义

控制规则

采购报价

采购报价号

由系统根据编码规则自动产生或者手工录入,不能重复,不能为空。

报价日期

用于记录生成采购报价的日

当前生成采购报价的时间,允许修改。

单据状态

记录单据所处的状态

不允许手工修改,提供的状态有:新增、保存、提交、审核、关闭、作废。

采购询价计划单号

来源于询价计划单的单据号

由采购询价计划单携带,手工新增的采购报价该字段为空。

付款条件

付款条件

用户手工录入或F7选择

付款方式

付款方式

包括赊购和现购,由用户手工录入或F7选择

供应

报价供应商

当采购报价关联采购询价计划单生成时,由采购询价计划单携带,不可修改;手工新增或由采购申请单关联生成时,用户可以手工录入或F7选择

币别

定义报价的交易币别

当采购报价关联询价计划单生成时,由采购询价计划单携带,不可修改;手工新增或由采购申请单关联生成时,带出供应商的结算币别,可修改。

汇率

如果所选币别不是财务组织的本位币,表示与本位币之间汇率。

当采购报价关联采购询价计划单生成时,由采购询价计划单携带,不可修改;手工新增或由采购申请单关联生成时,根据汇率表带出对应汇率。

采购组织

单据的主业务组织

用户可以选择或手工输入,范围是用户权限内所有实体采购组织;关联生成时从上游单据携带,不允许修改

采购组

用于标示单据是采购组织下哪个采购组订立的

当采购报价关联采购询价计划单生成时,由采购询价计划单携带,不可修改;手工新增或由采购申请单关联生成时,手工选择。

采购员

用于标示单据是采购组下哪个采购员订立的

当采购报价关联采购询价计划单生成时,由采购询价计划单携带,不可修改;手工新增或由采购申请单关联生成时,手工选择。

生效日期

报价价格生效日期

手工填写,默认等于系统当前日期,允许修改。

失效日期

报价价格失效日期

手工填写,但必须大于等于生效日期。

报价截止日期

报价的最后截止时间

当采购报价关联采购询价计划单生成时,由采购询价计划单携带,不可修改;手工新增或由采购申请单关联生成时,手工选择。

报价方式

报价的选择方式

当采购报价关联采购询价计划单生成时,由采购询价计划单携带,不可修改;手工新增或由采购申请单关联生成时,手工选择传真/邮件/网上/电话。

摘要

备注信息

手工录入,说明性字段。

版本号

记录报价的变更版本记录

默认为1,根据变更审核记录。

含税

报价是含税价还是不含税价

当采购报价关联采购询价计划单生成时,由采购询价计划单携带,不可修改;手工新增或由采购申请单关联生成时,可修改。

保密截止日期

报价的保密信息保密截止时间

当采购报价关联采购询价计划单生成时,由采购询价计划单携带,不可修改,且不可见;手工新增或由采购申请单关联生成时,手工选择。

价税合计

当前物料数量价税合计汇总

价税合计=∑分录.价税合计

表体明细:

名称

必填

业务含义

控制规则

行号

记录采购报价分录的行顺序号

不能编辑,由系统根据添加填入。

行类型

区分原材料采购和非生产性采购

用户可F7选择,F7范围是当前CU下辅助资料中维护的行类型。

物料组

按照物料组进行报价

1、当采购报价关联采购询价计划单或申请单生成时,由采购询价计划单或采购申请单携带,不可修改;
2、手工新增时,用户可以选择或手工输入,与物料编码互斥,即输入了物料组,物料编码为空;

物料编码

报价物料对应的物料编码

1、手工新增时,用户可以选择或手工输入,但物料编码必须在系统定义。关联生成时,不允许修改,由上游单据携带。
2、F7返回物料时自动携带物料相关的信息:物料名称、规格型号、基本计量单位、计量单位;

物料名称

物料编码对应的物料具体名称

根据物料编码携带出来,不允许修改。非生产性采购时,可以手工录入。

规则型号

物料编码对应的物料规格型号

根据物料编码携带出来,不允许修改

辅助属性

用来辅助物料信息管理资料。如服装行业对其产品服装的管理就要明确的记录到服装的颜色、尺码、质地等信息。

1、对于辅助属性管理的物料,可以F7选择,且为必录
2、对于非辅助属性管理的物料,该字段不允许编辑录入。

基本计量单位

物料的基本度量单位,作为计量单位换算的依据。一般定义为财务核算的单位。

1、自动携带物料基本页签上的基本计量单位。
2、不可修改。

计量单位

物料的采购计量单位

有源单时从源单携带;原材料采购时,默认携带物料采购页签的采购计量单位,可修改。

基本数量

物料按照基本计量单位统计的多少或者长短

按照数量换算基本数量

数量

报价数量

当采购报价关联采购询价计划单或申请单生成时,由采购询价计划单或采购申请单携带,不可修改;手工新增时,手工选择

数量从

数量段报价

手工录入,小于等于数量。

数量到

数量段报价

手工录入,数量到必须大于数量从、数量。

交货方式

物料送货的方式

可选择送货或自提

交货日期

物料送货的日期

当采购报价关联采购询价计划单生成时,由采购询价计划单携带,不可修改;手工新增时,手工选择。

交货地址

物料送货的地址

当采购报价关联采购询价计划单生成时,由采购询价计划单携带,不可修改;手工新增时,手工录入。

单价

指基本单位的商品的不含税价格

“是否含税”为否时可以录入编辑,“是否含税”为是时,不可以编辑录入

税率

税率是指收税金额与各种收入的比

获取供应商信息中的税率

税单价

含税的单位商品价格

“是否含税”为否时不可以录入编辑,“是否含税”为是时,可以编辑录入。

折扣方式

价格折扣方式

关联采购询价计划单生成时,从采购询价计划单携带,不可修改;手工新增时,为折扣比率。

折扣

销售企业让利给购货商的单位折让

手工录入

金额

当前数量物料的不含税金额合计。

1、不含税时,其算法为:金额=数量×单价×(1-折扣%)。
2、含税时,通过公式“金额=价税合计-税额”计算而得。

税额

当前数量物料交易时要交的税额合计。

不含税时,税额=金额*税率;含税时,税额=价税合计/(1+税率)*税率。

价税合计

当前数量物料的含税金额合计。

1、不含税时,通过公式“价税合计=金额+税额”计算而得。
2、含税时,其算法为:价税合计=数量×含税单价×(1-单位折扣率%)。

折扣额

当前数量物料对应的折扣总计。

根据折扣生成,折扣金额=数量*含税单价*折扣率%

总价

当前数量物料的价税合计与费用加总

总价=价税合计+包装费+运费+杂费

实际含税单价

扣除折扣后的商品含税价格

折扣后的含税单价,计算得到。

实际单价

扣除折扣后的商品价格

折扣后的单价,计算得到。

项目号

项目型生产中,在计划,生产,采购过程中按项目跟踪管理。库存也严格按照项目区分管理。单据需要携带对应的项目号信息。

手工录入或者上游单据携带

跟踪号

在计划的过程中,根据项目号+跟踪号或者只用跟踪号跟踪计划,采购,生产,库存管理过程。单据需要携带对应的跟踪号信息。

手工录入或者上游单据携带

备注

手工录入

备注信息

采购提前期

物料采购所需要的时间

用户手工录入。

保质期

质量保证期限

用户手工录入。

包装费

包装费用

手工录入

运费

运输费用

手工录入

杂费

其他费用

手工录入

【操作说明】

操作前提

1)单据的新增权限已经设置;

2)基础资料已经录入并核准,主要包括供应商、物料等基础资料数据。

影响单据操作的单据选项

在单据新增时有一些单据选项对操作有影响,需要用户关注,采购报价的单据选项包括:

提交选项“连续新增/不连续新增”:如果选择连续新增,则单据提交后,系统自动进入新增单据的界面,可以继续录入下一张采购报价;如果不选择连续新增,则单据提交后,系统保留当前的单据的数据界面。

操作步骤

手工新增模式

步骤点击〖供应链管理〗->〖采购价格〗->〖采购报价〗->〖采购报价新增〗,弹出采购报价录入画面

步骤二:录入采购报价单据表头、表体-明细各字段,具体字段说明参见“栏位说明”各表。在此画面可以进行〖新分录插入分录删除分录复制分录行等操作

步骤三:单击文件菜单的保存,或单击工具条的【】快捷按钮,可以对选定的采购报价进行保存。

关联生成模式-推式生成

步骤进入采购报价的上游单据序时簿选择需要生成采购报价的单据分录。

步骤二:点击〖关联生成〗,选择单据转换规则确定后即可。

如关联采购询价计划单生成采购报价,则进入到采购询价计划单序时薄界面,选择关联生成〗,选择单据转换规则确定后即可进入到采购报价新增的界面。

关联生成模式-拉式生成

步骤〖供应链管理〗->〖采购价格〗->〖采购报价〗->〖采购报价新增〗按钮,选择【拉式生成】按钮,进入单据转换的选择界面。

步骤二:选择单据转换规则,进入单据选择界面,选择单据后,即可进入到采购报价新增的界面。

系统业务规则

采购报价保存时,需要校验单据编码不能为空,是否重复,如果为空或者重复系统给出

提示,不允许保存。同时需要校验采购组织不能为空,为空时不允许保存。

采购报价保存时,不进行其他字段必录项以及其它合法性校验;

保存的采购报价可以在序时薄查询


【采购报价新增】-操作手册

采购报价概述采购报价是采购询报比业务中的重要单据,是要求供应商提供物料价格信息的载体,也便于企业采购人员收集整理供应商的报价信息。...
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