采购报价概述
采购报价是采购询报比业务中的重要单据,是要求供应商提供物料价格信息的载体,也便于企业采购人员收集整理供应商的报价信息。
• 采购报价主要功能
1)供应商提供物料价格信息的重要单据载体;
2)便于企业内部管控采购报价信息,并形成合理的采购询报比业务流程。
• 采购报价支持的业务流程
1)采购申请单—采购报价
2)采购询价计划单—采购报价
3)采购报价—采购合同
4)采购报价—采购订单
5)采购报价—委外订单
采购报价新增
【用途与目的】
采购报价是用户做采购报价业务的单据,便于采购部门对供应商开展采购报价业务。
【操作路径】
〖供应链管理〗->〖采购价格〗->〖采购报价〗->〖采购报价新增〗
【使用时机】
采购部门对供应商开展采购报价业务。
【栏位说明】
参见“采购报价”的详细说明
表头—基本信息:
名称 | 必填 | 业务含义 | 控制规则 |
采购报价号 | 是 | 采购报价号 | 由系统根据编码规则自动产生或者手工录入,不能重复,不能为空。 |
报价日期 | 是 | 用于记录生成采购报价的日期 | 当前生成采购报价的时间,允许修改。 |
单据状态 | 是 | 记录单据所处的状态 | 不允许手工修改,提供的状态有:新增、保存、提交、审核、关闭、作废。 |
采购询价计划单号 | 是 | 来源于询价计划单的单据号 | 由采购询价计划单携带,手工新增的采购报价该字段为空。 |
付款条件 | 是 | 付款条件 | 用户手工录入或F7选择 |
付款方式 | 是 | 付款方式 | 包括赊购和现购,由用户手工录入或F7选择 |
供应商 | 是 | 报价供应商 | 当采购报价关联采购询价计划单生成时,由采购询价计划单携带,不可修改;手工新增或由采购申请单关联生成时,用户可以手工录入或F7选择 |
币别 | 是 | 定义报价的交易币别 | 当采购报价关联询价计划单生成时,由采购询价计划单携带,不可修改;手工新增或由采购申请单关联生成时,带出供应商的结算币别,可修改。 |
汇率 | 是 | 如果所选币别不是财务组织的本位币,表示与本位币之间汇率。 | 当采购报价关联采购询价计划单生成时,由采购询价计划单携带,不可修改;手工新增或由采购申请单关联生成时,根据汇率表带出对应汇率。 |
采购组织 | 是 | 单据的主业务组织 | 用户可以选择或手工输入,范围是用户权限内所有实体采购组织;关联生成时从上游单据携带,不允许修改 |
采购组 | 否 | 用于标示单据是采购组织下哪个采购组订立的 | 当采购报价关联采购询价计划单生成时,由采购询价计划单携带,不可修改;手工新增或由采购申请单关联生成时,手工选择。 |
采购员 | 否 | 用于标示单据是采购组下哪个采购员订立的 | 当采购报价关联采购询价计划单生成时,由采购询价计划单携带,不可修改;手工新增或由采购申请单关联生成时,手工选择。 |
生效日期 | 是 | 报价价格生效日期 | 手工填写,默认等于系统当前日期,允许修改。 |
失效日期 | 是 | 报价价格失效日期 | 手工填写,但必须大于等于生效日期。 |
报价截止日期 | 是 | 报价的最后截止时间 | 当采购报价关联采购询价计划单生成时,由采购询价计划单携带,不可修改;手工新增或由采购申请单关联生成时,手工选择。 |
报价方式 | 是 | 报价的选择方式 | 当采购报价关联采购询价计划单生成时,由采购询价计划单携带,不可修改;手工新增或由采购申请单关联生成时,手工选择传真/邮件/网上/电话。 |
摘要 | 否 | 备注信息 | 手工录入,说明性字段。 |
版本号 | 是 | 记录报价的变更版本记录 | 默认为1,根据变更审核记录。 |
含税 | 否 | 报价是含税价还是不含税价 | 当采购报价关联采购询价计划单生成时,由采购询价计划单携带,不可修改;手工新增或由采购申请单关联生成时,可修改。 |
保密截止日期 | 是 | 报价的保密信息保密截止时间 | 当采购报价关联采购询价计划单生成时,由采购询价计划单携带,不可修改,且不可见;手工新增或由采购申请单关联生成时,手工选择。 |
价税合计 | 是 | 当前物料数量价税合计汇总 | 价税合计=∑分录.价税合计 |
表体—明细:
名称 | 必填 | 业务含义 | 控制规则 |
行号 | 是 | 记录采购报价分录的行顺序号 | 不能编辑,由系统根据添加填入。 |
行类型 | 是 | 区分原材料采购和非生产性采购 | 用户可F7选择,F7范围是当前CU下辅助资料中维护的行类型。 |
物料组 | 否 | 按照物料组进行报价 | 1、当采购报价关联采购询价计划单或申请单生成时,由采购询价计划单或采购申请单携带,不可修改; 2、手工新增时,用户可以选择或手工输入,与物料编码互斥,即输入了物料组,物料编码为空; |
物料编码 | 是 | 报价物料对应的物料编码 | 1、手工新增时,用户可以选择或手工输入,但物料编码必须在系统定义。关联生成时,不允许修改,由上游单据携带。 2、F7返回物料时自动携带物料相关的信息:物料名称、规格型号、基本计量单位、计量单位; |
物料名称 | 是 | 物料编码对应的物料具体名称 | 根据物料编码携带出来,不允许修改。非生产性采购时,可以手工录入。 |
规则型号 | 否 | 物料编码对应的物料规格型号 | 根据物料编码携带出来,不允许修改 |
辅助属性 | 否 | 用来辅助物料信息管理资料。如服装行业对其产品服装的管理就要明确的记录到服装的颜色、尺码、质地等信息。 | 1、对于辅助属性管理的物料,可以F7选择,且为必录 2、对于非辅助属性管理的物料,该字段不允许编辑录入。 |
基本计量单位 | 是 | 物料的基本度量单位,作为计量单位换算的依据。一般定义为财务核算的单位。 | 1、自动携带物料基本页签上的基本计量单位。 2、不可修改。 |
计量单位 | 是 | 物料的采购计量单位 | 有源单时从源单携带;原材料采购时,默认携带物料采购页签的采购计量单位,可修改。 |
基本数量 | 是 | 物料按照基本计量单位统计的多少或者长短 | 按照数量换算基本数量 |
数量 | 否 | 报价数量 | 当采购报价关联采购询价计划单或申请单生成时,由采购询价计划单或采购申请单携带,不可修改;手工新增时,手工选择 |
数量从 | 否 | 数量段报价 | 手工录入,小于等于数量。 |
数量到 | 否 | 数量段报价 | 手工录入,数量到必须大于数量从、数量。 |
交货方式 | 是 | 物料送货的方式 | 可选择送货或自提 |
交货日期 | 是 | 物料送货的日期 | 当采购报价关联采购询价计划单生成时,由采购询价计划单携带,不可修改;手工新增时,手工选择。 |
交货地址 | 是 | 物料送货的地址 | 当采购报价关联采购询价计划单生成时,由采购询价计划单携带,不可修改;手工新增时,手工录入。 |
单价 | 是 | 指基本单位的商品的不含税价格 | “是否含税”为否时可以录入编辑,“是否含税”为是时,不可以编辑录入 |
税率 | 否 | 税率是指收税金额与各种收入的比 | 获取供应商信息中的税率 |
含税单价 | 是 | 含税的单位商品价格 | “是否含税”为否时不可以录入编辑,“是否含税”为是时,可以编辑录入。 |
折扣方式 | 否 | 价格折扣方式 | 关联采购询价计划单生成时,从采购询价计划单携带,不可修改;手工新增时,为折扣比率。 |
折扣 | 否 | 销售企业让利给购货商的单位折让 | 手工录入 |
金额 | 是 | 当前数量物料的不含税金额合计。 | 1、不含税时,其算法为:金额=数量×单价×(1-折扣%)。 2、含税时,通过公式“金额=价税合计-税额”计算而得。 |
税额 | 否 | 当前数量物料交易时要交的税额合计。 | 不含税时,税额=金额*税率;含税时,税额=价税合计/(1+税率)*税率。 |
价税合计 | 是 | 当前数量物料的含税金额合计。 | 1、不含税时,通过公式“价税合计=金额+税额”计算而得。 2、含税时,其算法为:价税合计=数量×含税单价×(1-单位折扣率%)。 |
折扣额 | 否 | 当前数量物料对应的折扣总计。 | 根据折扣生成,折扣金额=数量*含税单价*折扣率% |
总价 | 是 | 当前数量物料的价税合计与费用加总 | 总价=价税合计+包装费+运费+杂费 |
实际含税单价 | 否 | 扣除折扣后的商品含税价格 | 折扣后的含税单价,计算得到。 |
实际单价 | 否 | 扣除折扣后的商品价格 | 折扣后的单价,计算得到。 |
项目号 | 否 | 项目型生产中,在计划,生产,采购过程中按项目跟踪管理。库存也严格按照项目区分管理。单据需要携带对应的项目号信息。 | 手工录入或者上游单据携带 |
跟踪号 | 否 | 在计划的过程中,根据项目号+跟踪号或者只用跟踪号跟踪计划,采购,生产,库存管理过程。单据需要携带对应的跟踪号信息。 | 手工录入或者上游单据携带 |
备注 | 否 | 手工录入 | 备注信息 |
采购提前期 | 否 | 物料采购所需要的时间 | 用户手工录入。 |
保质期 | 否 | 质量保证期限 | 用户手工录入。 |
包装费 | 否 | 包装费用 | 手工录入 |
运费 | 否 | 运输费用 | 手工录入 |
杂费 | 否 | 其他费用 | 手工录入 |
【操作说明】
• 操作前提
1)单据的新增权限已经设置;
2)基础资料已经录入并核准,主要包括供应商、物料等基础资料数据。
• 影响单据操作的单据选项
在单据新增时有一些单据选项对操作有影响,需要用户关注,采购报价的单据选项包括:
• 提交选项“连续新增/不连续新增”:如果选择连续新增,则单据提交后,系统自动进入新增单据的界面,可以继续录入下一张采购报价;如果不选择连续新增,则单据提交后,系统保留当前的单据的数据界面。
• 操作步骤
手工新增模式
步骤一:点击〖供应链管理〗->〖采购价格〗->〖采购报价〗->〖采购报价新增〗,弹出采购报价录入画面。
步骤二:录入采购报价单据表头、表体-明细各字段,具体字段说明参见“栏位说明”各表。在此画面可以进行〖新增分录〗、〖插入分录〗、〖删除分录〗、〖复制分录〗行等操作。
步骤三:单击〖文件〗菜单的〖保存〗,或单击工具条的【
】快捷按钮,可以对选定的采购报价进行保存。
关联生成模式-推式生成
步骤一:进入采购报价的上游单据序时簿,选择需要生成采购报价的单据分录。
步骤二:点击〖关联生成〗,选择单据转换规则确定后即可。
如关联采购询价计划单生成采购报价,则进入到采购询价计划单序时薄界面,选择〖关联生成〗,选择单据转换规则确定后即可进入到采购报价新增的界面。
关联生成模式-拉式生成
步骤一:点击〖供应链管理〗->〖采购价格〗->〖采购报价〗->〖采购报价新增〗,按钮,选择【拉式生成】按钮,进入单据转换的选择界面。
步骤二:选择单据转换规则,进入单据选择界面,选择单据后,即可进入到采购报价新增的界面。
• 系统业务规则
采购报价保存时,需要校验单据编码不能为空,是否重复,如果为空或者重复系统给出
提示,不允许保存。同时需要校验采购组织不能为空,为空时不允许保存。
采购报价保存时,不进行其他字段必录项以及其它合法性校验;
保存的采购报价可以在序时薄查询。