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标签“应收”的相关文档,共244条
  • 用友ERP-U8知识-应收实务练习题.doc

    用友ERP-U8知识-应收实务练习题.doc

    应收实务练习题基础档案:客户档案:0001娃哈哈矿泉水公司、0002农夫山泉矿泉水公司、0003可口可乐公司供应商档案:0001星火塑料制品产、0002布朗公司外币为欧元、美元期初业务:应收期初:0001娃哈哈矿泉水公司应收3000元0002农夫山泉矿泉水公司预收20000元应付期初:0001星火塑料制品厂应付4000元日常业务:1.其他应收单:0001娃哈哈矿泉水公司23000元2.其他应收单:0002农夫山泉矿泉水公司18000元3.收到0001娃哈哈矿泉水.

    2024-02-24发布445 浏览1 页14 次下载20.5 KB
  • T6应收应付取消操作-畅捷通T6.docx

    T6应收应付取消操作-畅捷通T6.docxVIP

    T6应收应付取消操作【问题现象】在T6应收应付管理系统中,如果对原始单据进行了一些操作后,发现操作失误,能否将其恢复到操作前的状态。【原因分析】应收应付模块有取消操作的功能节点,可以取消操作。【解决方案】下面以应收款管理中取消核销操作为例说明操作步骤:1.点击应收款管理->其他处理->取消操作可以选择要取消操作的类型:;微信.

    2024-02-24发布299 浏览2 页28 次下载289.77 KB
  • T6应收应付汇兑损益原理-畅捷通T6.docx

    T6应收应付汇兑损益原理-畅捷通T6.docxVIP

    T6应收应付汇兑损益计算原理【问题现象】应收应付汇兑损益处理方式分为月末处理和外币结清,两种方式的计算原理计算过程分别是怎样的?【原因分析】外币结清:应收应付单据上外币全部核销完了,外币余额为0了,本币还有余额,结转汇兑损益时选择外币结清则可以将这部分本币余额全部结转为0。月末处理:按照外币余额*月末汇率—本币余额公式计算,其中外币余额=0就相当于外币结清,也就是说月末处理是包括外币为0、本币不为0,和.

    2024-02-23发布405 浏览5 页47 次下载188.82 KB
  • T6应收票据背书问题-畅捷通T6.doc

    T6应收票据背书问题-畅捷通T6.docVIP

    T6应收票据背书问题【问题现象】A公司为本单位客户,B公司、C公司为本单位供应商,同时C公司为B公司的供应商,在本单位账套应收账款-A公司50万元,应付账款-B公司38万元,应付账款C公司12万元,现收到A公司一张银行承兑汇票50万元,冲抵A公司的应收账款,需要用这张票据背书给B公司结清38万元应付账款,且这张票面上多出来的12万元由B公司代本单位付给C公司,在T6应收应付系统中这笔业务应如何处理。【问题分析】在T6应收系统中.

    2024-02-22发布148 浏览8 页32 次下载260.5 KB
  • T6应收预警-畅捷通T6.docx

    T6应收预警-畅捷通T6.docxVIP

    T6应收预警【问题现象】在使用软件过程中,如何实现对应收账款进行预警设置?【原因分析】软件中有预警功能,可以直接设置。【操作步骤】1.在单据上将“到期日”显示出来,账期自行选择,需要则在基础档案中进行维护,并在单据上显示出来,可根据账期自动算出到期日。12.做发票的时候填写对应的到期日,发票会自动传.

    2024-02-22发布283 浏览4 页29 次下载224.74 KB
  • T6应收应付月末结账与反结账-畅捷通T6.docx

    T6应收应付月末结账与反结账-畅捷通T6.docxVIP

    T6应收应付月末结账与反结账一、月末结账如果您已经确认本月的各项处理已经结束,您可以选择执行月末结账功能。当您执行了月末结账功能后,该月将不能再进行任何处理。应收应付款系统结账条件:1、与供应链模块集成使用时:应收款管理系统与销售管理系统集成使用,应在销售管理系统结账后,才能对应收款系统进行结账处理。应付款管理系统与采购管理系统集成使用,应在采购管理系统结账后,才能对应付款系统进行结账处理。2、单.

    2024-02-22发布349 浏览4 页47 次下载264.06 KB
  • T6年度结转应收应付的时候提示“系统所用部门被非法删除,不能结转上年数据”-畅捷通T6.pdf

    T6年度结转应收应付的时候提示“系统所用部门被非法删除,不能结转上年数据”-畅捷通T6.pdfVIP

    1年度结转应收应付的时候提示“系统所用部门被非法删除,不能结转上年数据”此文档配有专用的练习账套,请点击右侧“下载演示账套”按文档给出的解决方案学习、测试。使用演示账套前请做好本机所有账套备份。【问题现象】结转应收应付的时候提示“系统所用.

    2024-02-22发布343 浏览2 页48 次下载448 KB
  • T6应收单据审核过滤不出销售发票的原因-畅捷通T6.docx

    T6应收单据审核过滤不出销售发票的原因-畅捷通T6.docxVIP

    T6应收单据审核过滤不出销售发票的原因在应收模块审核销售发票或者弃审销售发票时,过滤不出发票,下面就经常出现的原因进行分析。一、过滤条件的问题1、客户的名称有些相似的,发票上的客户名称和过滤时选择的不一致,差一个字也过滤不出来,建议将发票上的客户名称复制过滤,或者不选择客户名称直接过滤。2、单据日期的问题,若输入了单据日期过滤不出来可以去掉日期,或者将日期范围放大一点3、销售发票做了现结,过滤的窗口.

    2024-02-22发布225 浏览3 页30 次下载210.17 KB
  • T3-009.结应收应付结转失败提示:错误号0-畅捷通T3.pdf

    T3-009.结应收应付结转失败提示:错误号0-畅捷通T3.pdfVIP

    1T3年结常见问题九结应收应付结转失败提示:错误号0方案一:通过删除了ap_detail表的多余记录解决了,备份好数据,删除Ap_DetailcVouchType=48和‘R0’的后重新年结方案二:这个账套的旧年度缺少一些发票,并且发票中“销售类型”为空,应该为“00普通销售”,重新导入缺失的发票,备份好账套数据,使用服宝福袋中《T.

    2024-02-21发布397 浏览1 页10 次下载410.41 KB
  • T3结转应收应付时提示“错误号:0”-畅捷通T3.doc

    T3结转应收应付时提示“错误号:0”-畅捷通T3.docVIP

    T3结转应收应付时提示“错误号:0”问题现象:年结转应收应付时报错,提示“错误号:0”原因分析:1、看到这个报错没法确定问题的原因,只能用事件探查器跟踪。跟踪发现结转报错时执行的语句:InsertIntoAp_CloseBill(cVouchType,cVouchID,dVouchDate,iPeriod,cDwCode,cDeptCode,cPerson,cItem_Class,cItemCode,cSSCode,cNoteNo,cDigest,cexch_name,iExchRate,iAmount,iAmount_f,iRAmount,iRAmount_f,cOperator,cCancelMan,bPre.

    2024-02-21发布194 浏览5 页50 次下载727.5 KB
  • T3-003.年结应收应付时提示存在未审核单据-畅捷通T3.pdf

    T3-003.年结应收应付时提示存在未审核单据-畅捷通T3.pdfVIP

    1T3年结常见问题三年结应收应付时提示存在未审核单据一般是由于有部分采购发票或者销售发票未审核,未形成应收应付账款,可以登录软件查看,选择审核后再重新结转。

    2024-02-19发布311 浏览1 页25 次下载516.05 KB
  • T1商贸宝-单位应收应付之代收单位-畅捷通T1.doc

    T1商贸宝-单位应收应付之代收单位-畅捷通T1.docVIP

    T1商贸宝-单位应收应付之代收单位【问题现象】张女士是中间代理商,从总公司拿货,挂了应付款,一般将商品发给下级分销商后,分销商将打款给张女士,然而有个特殊情况,张女士让某分销商将货款直接打给总公司,用于抵扣欠总公司的货款,与此同时,由于发货后分销商要过几天才打款,销售单又必须要提前开,实际分销商的付款金额又不确定,那么在商贸宝里面怎么记录一样一笔交易过程。【问题分析】根据业务特点,这笔业务可以理解.

    2024-02-19发布470 浏览5 页14 次下载330.5 KB
  • T1-超期应收应付业务流程-畅捷通T1.docx

    T1-超期应收应付业务流程-畅捷通T1.docxVIP

    超期应收应付业务流程一、超期应收款业务流程1、设置账期在客户往来单位档案里可以设置应收款账期。2、开销售单时,销售单表头的预计收款日期单据日期+账期自动算出,单据日期为2017-05-31,账期为30天,所以预计收款日期为2014-06-30日。没有设置账期,也可以手工录入预计收款日期。备注:录入销售单,若销售单表头没有【预计收款日期】这个字段,打开表头设置,选择完整。0791-82225997(伙伴.

    2024-02-19发布243 浏览6 页23 次下载512.91 KB
  • 好生意应收调整处理.pdf

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    1好生意应收调整处理【问题现象】业务场景1:客户的应收余额不正确,需要将余额调整为正确的数据;业务场景2:2月销售给客户一批商品,确认单价为100元,当月已收款,后面发现当时确认的单价100元有误,实际应该是105元,在不修改原单的情况下如何调整这笔应收账款?【解决方案】方案1:通过【应收应付调整单】处理先.

    2024-02-15发布233 浏览4 页10 次下载830.73 KB
  • 好生意如何应收冲应付-况敏花.pdf

    好生意如何应收冲应付-况敏花.pdfVIP

    股票代码:01588.HKhttp://service.chanet.com用户运营中心客户成功部1好生意如何应收冲应付【业务场景】1、往来单位是客户跟供应商性质,我在这个往来单位采购,加工之后又卖给该往来单位,所以跟这个往来单位会形成应收账款跟应付账款,需要用应收来冲应付。2、我在A单位采购一批货,跟A形成应付,再把这笔货卖给B,跟B形成应收,然后A又欠了B货款,需要用与A形成的应付冲B形成的应收。【解决方案】场景一、往来单位是客户跟.

    2024-02-14发布390 浏览7 页27 次下载870.69 KB
  • 智+如何实现超期应收提醒.pdf

    智+如何实现超期应收提醒.pdfVIP

    股票代码:01588.HKhttp://service.chanet.com用户运营中心客户成功部1智+如何实现超期应收提醒 吴细细【问题分析】客户在维护往来的时候,有设置相关的收款期限,希望后期到了时间,系统可以提醒他哪些客户的应收款到期了还没有收回。【操作步骤】1、点击【系统管理】-【消息设置】-【预警通知】-【开启超期应收提醒】,然后点击【保存】。客户成功部客户成功部客户成功部成功部客户成功部客户成功部客户客户成功部客户成.

    2024-02-14发布136 浏览4 页22 次下载951.58 KB
  • 好生意如何预收冲应收.pdf

    好生意如何预收冲应收.pdfVIP

    1好生意如何预收冲应收【问题现象】业务场景:预收客户一笔款项10000元,用于支付后续货款,当后续发生了销售业务之后,需要使用这笔预收款进行核销,那么,预收款如何和销货单进行核销?【解决方案】1.发生预收款时,先到【资金管理】-【收款单】,新增一张收款单,【业务类型】选为预收款,录入结算方式、收款账号.

    2024-02-14发布111 浏览7 页11 次下载1.08 MB
  • 智+如何预收冲应收.pdf

    智+如何预收冲应收.pdfVIP

    股票代码:01588.HKhttp://service.chanet.com用户运营中心客户成功部1智+如何预收冲应收 况敏花【问题现象】业务场景:预收客户一笔款项10000元,用于支付后续货款,当后续发生了销售业务之后,需要使用这笔预收款进行核销,那么,预收款如何和销货单进行核销?【解决方案】1.发生预收款时,先到【资金管理】-【收款单】,新增一张收款单,【业务类型】选为预收款,录入结算方式、收款账号及收款金额,保存并审核单据。2..

    2024-02-14发布110 浏览5 页12 次下载922.12 KB
  • 智+应收调整处理.pdf

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    股票代码:01588.HKhttp://service.chanet.com用户运营中心客户成功部1智+应收调整处理 况敏花【问题现象】业务场景1:客户的应收余额不正确,需要将余额调整为正确的数据;业务场景2:6月销售给客户一批商品,确认单价为100元,当月已收款,后面发现当时确认的单价100元有误,实际应该是105元,在不修改原单的情况下如何调整这笔应收账款?【解决方案】方案1:通过【应收应付调整单】处理先到【资金管理】-【应收总账】中.

    2024-02-13发布415 浏览3 页49 次下载494.89 KB
  • 智+一张预收款单如何与多笔应收单核销.pdf

    智+一张预收款单如何与多笔应收单核销.pdfVIP

    股票代码:01588.HKhttp://service.chanet.com用户运营中心客户成功部1智+一张预收款单如何与多笔应收单核销 况敏花【问题现象】业务场景:预收客户一笔款项10000元,用于支付后续货款,当后续发生了销售业务之后,预收款如何和销货单进行核销?【解决方案】1.发生预收款时,先到【资金管理】-【收款单】,新增一张收款单,【业务类型】选为预收款,录入结算方式、收款账号及收款金额,保存并审核单据。2.后续发生销售业务.

    2024-02-13发布289 浏览3 页22 次下载514.7 KB

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