发票夸月与采购入库有差异,导致前期领料成本与实际不...

栏目:eas cloud知识作者:金蝶来源:金蝶云社区发布:2024-09-16浏览:1

发票夸月与采购入库有差异,导致前期领料成本与实际不...

发票夸月与采购入库有差异,导致前期领料成本与实际不符
1、 场景描述采购:采购部门:物资部采购入库à应付单à凭证(相关会计科目计入采购部门)领料领料部门:A部、B部、C部等领料出库à凭证(相关成本计入领料部门)2、 当采购发票与采购入库单上金额不相符合时分3种情况1、 发票无差异:采购发票与采购入库单金额一致à对业务无影响2、 发票当月到有差异:系统会根据发票金额自动调整采购入库金额à对业务无影响3、 发票次月到有差异:情况1:例如:8月1日物资部采购入库一笔物料:[table]
[tr] [td=60] [td=2,1,132]期初 [td=2,1,103]入库 [td=2,1,100]出库 [td=2,1,122]结存
[tr] [td=60]物料 [td=72]数量 [td=59]金额 [td=57]数量 [td=46]金额 [td=49]数量 [td=50]金额 [td=52]数量 [td=70]金额
[tr] [td=60]A物料 [td=72]0 [td=59] [td=57]100 [td=46]1000 [td=49] [td=50] [td=52]100 [td=70]1000
[tr] [td=60] [td=72] [td=59] [td=57] [td=46] [td=49] [td=50] [td=52] [td=70]
9月1日A部领料出库一笔物料:[table]
[tr] [td=60] [td=2,1,132]期初 [td=2,1,103]入库 [td=2,1,100]出库 [td=2,1,122]结存
[tr] [td=60]物料 [td=72]数量 [td=59]金额 [td=57]数量 [td=46]金额 [td=49]数量 [td=50]金额 [td=52]数量 [td=70]金额
[tr] [td=60]A物料 [td=72]0 [td=59] [td=57]100 [td=46]1000 [td=49] [td=50] [td=52]100 [td=70]1000
[tr] [td=60]A物料 [td=72]100 [td=59]1000 [td=57] [td=46] [td=49]50 [td=50]500 [td=52]50 [td=70]500
[tr] [td=60] [td=72] [td=59] [td=57] [td=46] [td=49] [td=50] [td=52] [td=70]
10月20日来发票:[table]
[tr] [td=178] 物料 [td=168]数量 [td=170]金额
[tr] [td=178]A物料 [td=168]100 [td=170]2000
[tr] [td=178] [td=168] [td=170]
[tr] [td=178]结存成本 [td=168] [td=170]
由于发票金额与原先采购入库金额有差异,系统会自动生成一张成本调整单调整相应的成本,具体调整如下10月20日的结存如下:[table]
[tr] [td=60] [td=2,1,132]期初 [td=2,1,103]入库 [td=2,1,100]出库 [td=2,1,122]结存
[tr] [td=60]物料 [td=72]数量 [td=59]金额 [td=57]数量 [td=46]金额 [td=49]数量 [td=50]金额 [td=52]数量 [td=70]金额
[tr] [td=60]A物料 [td=72]0 [td=59] [td=57]100 [td=46]1000 [td=49] [td=50] [td=52]100 [td=70]1000
[tr] [td=60]A物料 [td=72]100 [td=59]1000 [td=57] [td=46] [td=49]50 [td=50]500 [td=52]50 [td=70]500
[tr] [td=60]A物料 [td=72]50 [td=59]500 [td=57]0 [td=46]1000 [td=49] [td=50] [td=52]50 [td=70]1500
由此可以看出,9月1日A部领料时的物料数量为50,单位成本为10,总成本为500,但是与实际的成本2000/100=20(发票上数量金额计算出来的数值)有差异,反映不出真实的领料成本。又由于客户领料出库时的成本都是计入部门,客户延期收到发票的情况很普遍,导致各个部门实际领料的成本与实际都有差异的情况很普遍,请教一下,遇到此类的问题如何处理

我也遇到这个问题么
现在遇到同样的问题
这问题如何处理?怎么没有老师解答呢?等待!
这个问题主要问题点,在如果发票与采购入库单之间隔多个月了,而隔的多个月之间发生了业务,结转成本的时候还没有采购发票的金额,只能以采购入库的成本来计算成本出库,后续发票到了之后,怎么来将这部分成本调整进之前领料出库的部门中。

发票夸月与采购入库有差异,导致前期领料成本与实际不...

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