红字入库单跨月暂估的会计处理 73 2006年3月18日一、用户咨询:1、在月初回冲模式下,红(蓝)入库单当月先暂估记帐,次月结算的业务怎样处理?红字入库单与蓝字入库单处理有什么不同?2、处理红字入库单,整个过程要生成几张凭证?二、分析问题形成原因有可能是用户当月发生了结算前退货业务,分别将红(蓝)入库单记帐,但忘记将红(蓝)入库单结算,导致结转到次月分别形成回冲单,不知如何处理了。三、.
股票代码:01588.HKhttp://service.chanet.com用户运营中心客户成功部1智+销售退货冲抵货款处理(红蓝对冲) 况敏花【问题现象】智+销售业务红蓝对冲如何操作?【业务场景】经常出现销售出去一笔货,客户觉得货物有问题,需要退货,同时我们也没有收到客户货款,需要用销货单形成的应收正数,冲抵销货退货单形成的应收负数。【解决方案】背景:6.15日,销售给北京迅达公司电脑20台,1000元/台,客户收到货之发现电脑死机,.
股票代码:01588.HKhttp://service.chanet.com用户运营中心客户成功部1智+采购退货冲抵货款处理(红蓝对冲) 况敏花【问题现象】智+采购业务红蓝对冲如何操作?【业务场景】经常会出现从供应商那里采购一批货物,发现有质量问题,需要全部退回给供应商,同时这笔货款也没有给到供应商就直接退货,需要用进货单形成的应付正数,冲抵进货退货单形成的应付负数。【解决方案】背景:6.15日,从江西妈妈咪呀公司采购电脑20台,1.