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用友YonSuite财务会计-总账-总账结账与反结账.docx

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总账结账与反结账作者:李斌1业务场景总账结账是月末进行完所有账务处理后对总账模块的结账。具体怎么操作呢,项目上可能会存在结账后需要进行调整反结账调整账的情况又应该怎么处理呢,本次给大家梳理结账和反结账流程及步骤2业务流程2.1业务流程说明1、财务模块结账之后总账模块才进行结账处理,详细各模块的结账(单击图片可放大查看)3系统操作3.1总账结账流程路径:财务云>财务会计>总账>期末处理>总账结账选择账簿后和结账月份进行结账检查(单击图片可放大查看)(单击图片可放大查看)结账前会进行各项检查,检查通过后,点击结账按钮(单击图片可放大查看)Ps:如有异常项目,则不允许结账。总账结账检查会检查哪些内容呢,检查的哪些内容是影响结账的,哪些是不影响结账;影响结账的项目是否可以进行调整,具体怎么调整;可以参考社区链接,点击即可查看》》》:《总账结账避坑指南》3.2总账反结账路径:财务云>财务会计>总账>期末处理>总账结账Step1:选择已结账的月份,点击反结账(单击图片可放大查看)PS:总账不支持跨期间反结账,如果2月份已经结账了,需要反结账1月份的话,则需要先把2月份进行反结账,再反结账1月份,否则会提示如下截图

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