报表重分类的取数
在重分类的情况下往来科目的取数规则:
应收账款=应收账款明细借方+预收账款明细借方;
预付账款=预付账款明细借方+应付账款明细借方;
其他应收款=其他应收账款明细借方+其他应付账款明细借方;
应付账款=应付账款明细贷方+预付账款明细贷方;
预收账款=预收账款明细贷方+应收账款明细贷方;
其他应付款=其他应付款的贷方余额+其他应收款的贷方余额
在不重分类的情况下往来科目的取数规则:
应收账款=应收账款余额
预付账款=预付账款余额
其他应收款=其他应收款余额
应付账款=应付账款余额
预收账款=预收账款余额
其他应付款=其他应付款余额
应收账款=应收账款一级余额借方+预收账款一级余额借方;报表公式如何设置?
明细科目太多,有几百个,不方便报表与科目对账,只需要一级科目的借贷方余额,报表里如何设置?
这样写的算是太简单了,还是说有不规范呢,是不是要区分下期初和期末?
学费了
报表重分类的取数
在重分类的情况下往来科目的取数规则:应收账款=应收账款明细借方+预收账款明细借方;预付账款=预付账款明细借方+应付账款明细借方;其他应...
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本文2024-09-16 19:18:34发表“kis知识”栏目。
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