合并报表进阶之路一-星空篇(跨年未卖出的存货问题)
一、交易抵消(当存在跨年的情况下,在一月份的时候,存货有一部分的值是去年的,有一部分的值是今年的)
抵消分录模板设置如下
借:年初未分配利润 (取去年为实现内部交易的存货的值)
借:营业收入(取当年的营业收入)
贷:营业成本(倒挤差额)
贷:存货 (取存货期末余额,包含了去年和今年)
其中年初未分配利润的取数可以在抵消报表中配置这个报表项目,然后抵消分录取抵消报表的值即可。
=IF(RptInfo("期间")=1,ElimData("","","1000.09","2","","","","-1","12","12","N","DXLX03_SYS","JYZL01_SYS"),0)
https://wenku.my7c.com/article/182712?productLineId=1
这个帖子介绍了分录原理
抵消分录的存货取数公式设置(两种,一张截图代表一种)意思其实都是一样的
第一种:(销售方收入-销售方成本)*(购买方存货/销售方销售收入)=(销售方收入-销售方成本)*购买方未对外出售的比例
第二种:存货*销售方毛利
合并报表进阶之路一-星空篇(跨年未卖出的存货问题)
一、交易抵消(当存在跨年的情况下,在一月份的时候,存货有一部分的值是去年的,有一部分的值是今年的)抵消分录模板设置如下借:年初未分...
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本文2024-09-16 17:15:53发表“云星空知识”栏目。
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