【采购收货新增(WEB)】-操作手册
采购收货概述
采购收货是企业采购业务流程中的一个环节,此时企业已经收到采购的货物,但尚未经过质量检验和办理正式入库手续。采购到货后,可以通知品管部门进行检验,再根据检验结果办理入库或者拒收,也可以不经过质检环节而直接入库,不同的企业会根据各自的实际情况采用不同的流程。
EAS Cloud支持采购收货功能。采购收货单可以直接手工录入,也可以关联其他上游单据(比如采购订单、发运单)生成,记录了采购到货数量、质检信息、累计入库数量等信息。它支持以下业务流程:
采购订单—采购收货单—采购入库
采购订单—采购收货单—--质检--采购入库
采购收货单—采购入库
采购收货单—--质检--采购入库
采购收货单新增
【用途与目的】
采购到货后,处理采购待检物资的入库,为后续的质检、入库做准备,或者作为采购到货通知单据使用。
【操作路径】
〖供应链管理〗->〖库存管理〗->〖入库业务〗->〖采购收货新增〗
【使用时机】
企业收到采购的物料,等待质检或入库。
【栏位说明】
参见表头信息、表体、表体-检验信息、表尾信息的详细说明。
表头信息
字段名称 | 必填 | 业务含义 | 控制规则 |
单据编号 | 是 | 单据的编码,手工录入或者根据编码规则生成 | 1、编码规则启用时,由系统根据编码规则自动产生,不能重复,不能为空。根据编码规则判断是否可以修改。 |
业务类型 | 是 | 业务类型 | 1、 手工新增的库存单据,业务类型允许录入。 |
库存组织 | 是 | 采购收货的主业务组织,也是物料库存管理的主业务组织 | 1、手工新增时,F7范围是用户业务组织范围内,且有新增采购收货单权限的实体库存组织; |
事务类型 | 是 | 该单据当前处理的是哪种类型的库存事务。 | 1、 必须先录入单头的业务类型,才能输入事务类型。 |
业务日期 | 是 | 收货业务的发生日期 | 1、业务实际发生的日期,默认为当前日期。用户可修改; |
供应商 | 是 | 物料的供应商 | 1、关联生成时携带上游单据的供应商,携带过来不允许修改; |
客户 | 否 | 库存类型为“客户寄存”或“寄存到客户”时,对物料所属的客户,或物料寄存到的客户。 | 1、当事务类型的两个库存类型中只要有一个库存类型满足库存类型对应的库存标识为客户寄存的库存、寄存到客户的库存,客户必录,否则不可以录入。 |
来源单据类型 | 否 | 来源单据的类型 | 1、关联生成时,携带上游单据的单据类型 |
部门 | 否 | 办理采购收货业务的部门,一般是采购申请的行政部门。 | 1、F7范围是库存组织委托的行政组织,F7选择,允许修改; |
初始化 | 是 | 是否初始化单。 | 1、默认为否,可以修改; |
单据状态 | 是 | 单据的状态,有新增、保存、提交、审核、关闭五种状态 | 1、单据在系统中成功保存后,即为保存状态; |
摘要 | 否 | 单据的简要说明 | 文本字符,可修改 |
表体信息
名称 | 必填 | 业务含义 | 控制规则 |
行类型 | 是 | 采购的行类型 | 不允许为空,单据手工录入时,行类型可以手工输入,单据关联生成时,由上游单据携带,不可修改。 |
目的地类型 | 是 | 包括“库存、费用”两种目的地类型,控制行是否入库等后续流程,无物料编码的行一定不能入库,必录项。 | 根据行类型自动携带,不可编辑。 |
更新类型 | 是 | 更新库存的参数 | 默认取单头事务类型的默认更新类型,一般无需用户干涉,如同一张单据同时处理多个库存类型物资的出入库事务时,需要人为按需要选择 |
物料编码 | 是 | 收货物料的编码 | 1、不允许为空; |
物料名称 | 是 | 采购物料的名称 | 不允许为空,自动根据物料编码携带物料基本页签上的物料名称,不可修改。 |
规格型号 | 否 | 采购物料的规格型号 | 根据物料的基本页签的规格型号携带,不可修改。 |
辅助属性 | 否 | 收货物料的辅助属性。 | 1、对于辅助属性管理的物料,可以F7选择,且为必录; |
计量单位 | 是 | 收货物料的计量单位。 | 手工新增时,根据物料编码携带物料的对应库存组织的库存资料页签信息的“计量单位”;关联生成时由上游单据携带,可修改。 |
基本计量单位 | 是 | 收货物料的基本计量单位 | 自动携带物料基本页签上的基本计量单位,不可修改。 |
辅助计量单位 | 否 | 收货物料的辅助计量单位。 | 1、根据物料的基本页签的辅助计量单位携带,不可修改。 |
累计入库数量 | 是 | 采购收货单分录累计被关联生成采购入库单的数量 | 关联对应的采购入库单,由系统在采购入库单审核时反写;累计入库数量的值不能大于数量栏位的值。 |
采购订单号 | 是 | 分录对应的采购订单号,用于对业务过程的跟踪。 | 关联采购订单生成时,从采购订单携带。 |
采购订单行号 | 否 | 分录对应的采购订单行号,用于对业务过程的跟踪。 | 关联采购订单生成时,从采购订单携带。 |
数量 | 是 | 采购收货的数量 | 1、必输,且必须大于零; |
辅助数量 | 否 | 采购收货的辅助数量 | 1、物料启用辅助计量单位时才可输入,且必录,否则不可编辑。 |
批次 | 否 | 指定物料的批次 | 1、启用了批次管理的物料,才可以编辑,且为必录; |
基本数量 | 是 | 采购收货的基本数量 | 1、不允许手工编辑,由系统根据数量自动换算; |
合格数量 | 否 | 质检合格的数量。 | 可以通过质检单反写,也可以直接填入。 |
不合格数量 | 否 | 质检不合格的数量。 | 可以通过质检单反写,也可以直接填入。 |
让步接收数量 | 否 | 质检不合格、但可以让步接收的数量。 | 通过让步入库单反写,或者质检单反写。 |
合格基本数量 | 否 | 基本计量单位的合格数量。 | 系统自动根据数量 * 计量单位和基本单位的换算率得出。 |
不合格基本数量 | 否 | 基本计量单位的不合格数量。 | 系统自动根据数量 * 计量单位和基本单位的换算率得出 |
让步接收基本数量 | 否 | 基本计量单位的让步格数量。 | 系统自动根据数量 * 计量单位和基本单位的换算率 得出 |
采购组织 | 是 | 物料的采购组织 | 1、手工新增时,F7为库存组织委托的实体采购组织,默认等于默认委托采购组织,允许修改; |
质检组织 | 否 | 质量检验的组织 | 1、手工新增时,F7为库存组织委托的实体质检组织,默认等于默认委托质检组织,允许修改; |
送检 | 否 | 是否需要送检 | 需送检时勾选. |
紧急放行 | 否 | 是否紧急放行 | 紧急放行时勾选. |
送检数量 | 否 | 送检的数量 | 由检验单反写。 |
退回数量 | 否 | 送检的退回数量 | 检验单反写。 |
合同号 | 否 | 关联的采购合同号码 | 从上游单据携带 |
仓库 | 否 | 采购收货的仓库,可以不指定。 | 1、参数“按仓库的存放关系出入库”:如果为"是",仓库F7按当前行的物料和库存组织过滤出物料存放分配关系中的所有仓库; |
库位 | 否 | 采购收货的库位。 | 1、如果分录行的仓库是库位管理,则库位允许F7选择和手工录入编辑,否则,不允许录入和编辑; |
仓管员 | 否 | 处理采购收货的仓管员。 | 1、默认携带仓库资料的默认仓库员; |
赠品 | 否 | 是否赠品 | 1、关联生成时从上游单据携带,不允许修改; |
生产日期 | 否 | 物料的生产日期 | 1、物料库存页签对应的库存组织是保质期管理才允许编辑,否则不允许编辑; |
到期日期 | 否 | 物料的到期日期 | 1、物料库存页签对应的库存组织是保质期管理才允许编辑,否则不允许编辑; |
备注 | 否 | 分录的简要说明 | 文本,可手工输入,非必录 |
供应商批次号 | 否 | 采购物料在供应商内部的批次编号 | 非必录 |
项目号 | 否 | 采购的物料用于哪个项目 | 1、单据的主业务组织为库存组织,或主业务组织为非库存组织,但分录有库存组织时, |
跟踪号 | 否 | 采购的物料对应的跟踪号 | 1、单据的主业务组织为库存组织,或主业务组织为非库存组织,但分录有库存组织时, |
行状态 | 是 | 分录行的状态,有保存、提交、审核、关闭等状态。 | 单据新增成功保存时,为保存状态; |
原因代码 | 否 | 分录行关闭的原因 | 1、当关闭分录时,才可以指定; |
表体-检验信息
名称 | 必填 | 业务含义 | 控制规则 |
物料编码 | 是 | 物料的编码 | 同基本信息页签物料编码 |
物料名称 | 是 | 物料的名称 | 同基本信息页签的物料名称 |
规格型号 | 是 | 物料的规格型号 | 同基本信息页签规格型号 |
合格数量 | 否 | 质检合格的数量 | 可以通过质检单反写,也可以直接填入。 |
不合格数量 | 否 | 质检不合格的数量 | 质检后不合格数量;可以通过质检单反写,也可以直接填入。 |
让步接收数量 | 否 | 质检不合格,但可以让步接收的数量 | 通过让步入库单反写,或者质检单反写。 |
检验批次 | 否 | 检验的批次号 | 手工输入,可修改。 |
表尾信息
名称 | 必填 | 业务含义 | 控制规则 |
制单人 | 是 | 单据的制单人 | 系统自动取单据填制时的登录用户对应的职员,不可编辑 |
制单时间 | 是 | 单据填制时间 | 系统自动取单据第一次保存时的系统日期,不可编辑 |
修改人 | 否 | 最后一次修改单据的操作员 | 系统自动取单据最后一次修改时的登录用户对应的职员,不可编辑 |
修改时间 | 否 | 最后一次修改单据的时间 | 系统自动取单据最后一次修改时的系统日期,不可编辑。 |
审核人 | 否 | 单据的审核人 | 取单据审核时的登录用户对应的职员;如果通过工作流配置了多个审核节点,取最后一个同意的审核人。如果单据审核被打回,则审核人字段为空。 |
审核时间 | 否 | 单据的审核时间 | 执行审核后系统自动带出审核日期,不可编辑。 |
【操作说明】
• 操作前提
1)系统已完成初始化;
2)用户有新增采购收货单的权限;
3)各相关数据(如:供应商资料,物料,用户资料,财务组织,库存组织,仓库等)在基础资料库中已维护。
• 影响单据操作的单据选项
在单据新增界面,有一些单据录入选项,它们对操作有一定的影响,需要用户关注。
【更多】-【单据录入选项】菜单中的选项:
• 辅助数量根据数量换算:勾选时,录入和修改数量,系统自动换算基本数量、辅助数量;不勾选时,录入和修改数量,只换算基本数量,不换算辅助数量。
• 数量根据辅助数量换算:不勾选时,录入和修改辅助数量,不换算数量、基本数量;勾选时,录入和修改辅助数量,系统自动反算数量、基本数量,公式如下:
基本数量=辅助数量*辅助计量单位和基本计量单位的换算率;
数量=基本数量/计量单位和基本计量单位的换算率。
• 仓库和库位批量携带:勾选,则手工录入或修改第一行分录的仓库或库位时,其他分录,如果仓库和库位为空,则自动按第一行分录的仓库和库位填充。如果不勾选,则不自动填充。
• 录入相同物料提示:勾选,则录入相同物料时,系统会给出提示。如果不勾选,则录入相同物料时,系统不提示。
• 操作步骤
手工新增模式
步骤一:点击〖供应链管理〗->〖库存管理〗->〖入库业务〗->〖采购收货单新增〗按钮,进入采购收货单录入界面;
步骤二:录入单据头、单据体各字段,具体字段说明参见“栏目说明”各表。在此界面可以进行【增行】、【插行】、【删行】等行操作;
步骤三:单击【保存】按钮,可以保存单据。单击【提交】按钮,即可保存单据并提交审批。单击〖提交并新增〗按钮,即可保存单据并进入下一张新增单据界面。
关联生成模式-推式生成
步骤一:进入采购收货单的上游单据查看或维护界面,选择需要生成采购收货单的单据分录;
步骤二:点击【推式生成】按钮,弹出“单据转换”界面;
步骤三:在“单据转换”界面,“目标单据”选择“采购收货单”,再选择单据转换规则,确定后即可。
比如关联采购订单生成采购收货单,则进入采购订单的查看或维护界面,点击【推式生成】按钮,在弹出的“单据转换”界面中,“目标单据”选择“采购收货单”,再选择某个BOTP, 点击【确定】按钮,即可生成采购收货单。
关联生成模式-拉式生成
步骤一:进入采购收货单新增界面;
步骤二:点击【拉式生成】按钮,进入“关联生成”界面;
步骤三:选择来源单据类型及相关的单据转换规则(BOTP),确定,进入源单列表界面;
步骤四:选取来源单据分录后,确定,即可生成采购收货单。
• 系统业务规则
• “业务类型”、“事务类型”、“库存组织”必录,其他字段不进行必录性校验;
• 采购收货单的单据编码不能为空,且不允许重复;
• 保存的采购收货单可以在维护界面查询、维护。
【采购收货新增(WEB)】-操作手册
本文2024-09-22 19:36:51发表“eas cloud知识”栏目。
本文链接:https://wenku.my7c.com/article/kingdee-eas-108313.html
- 鼎捷EAI整合規範文件V3.1.07 (集團).pdf
- 鼎捷OpenAPI應用場景說明_基礎資料.pdf
- 鼎捷OpenAPI應用場景說明_財務管理.pdf
- 鼎捷T100 API設計器使用手冊T100 APIDesigner(V1.0).docx
- 鼎新e-GoB2雲端ERP B2 線上課程E6-2應付票據整批郵寄 領取.pdf
- 鼎新e-GoB2雲端ERP B2 線上課程A4使用者建立權限設定.pdf
- 鼎新e-GoB2雲端ERP B2 線上課程C3會計開帳與會計傳票.pdf
- 鼎新e-GoB2雲端ERP B2 線上課程E6-1應付票據.pdf
- 鼎新e-GoB2雲端ERP B2 線上課程A5-1進銷存參數設定(初階篇).pdf
- 鼎新e-GoB2雲端ERP B2 線上課程D2帳款開帳與票據開帳.pdf