银行付款查询

栏目:eas cloud知识作者:金蝶来源:金蝶云社区发布:2024-09-22浏览:1

银行付款查询

银行付款查询

【用途与目的】

付款单、对外付款结算单的数据提交银企直联后,需要查看同步的状态,可以在银行付款单查询中统一查询。

【操作路径】

金蝶EAS Cloud主界面,选择〖应用中心〗→〖资金管理〗→〖银企互联〗→〖银行信息查询〗→银行付款查询

【使用时机】

银行付款单由出纳模块下面的 “付款单”及资金结算模块下的“对外付款结算单”提交银企时生成,是处理业务单据与银企平台的一张中间单据,在这个中间单据中可处理再次提交银企、打回、修改中间状态、查看日志等操作。

【操作说明】

1、 操作步骤

1) 【提交】:单击【】,提交银行付款单只有在参数“TM018提交银企互联的节点”为“银行付款单”时才允许提交。如果参数“BE001银行付款单支持审核”的参数值为是,银行付款单提交前必须审核。银行付款单提交前会检查付款金额是否超过账户的支付限额,超过则不允许提交。

2) 【联查】:单击【联查到提交企的原始业务单据,如资金结算系统的对外付款单或出纳系统的付款单等。

3) 【按单据同步状态】:单击【同步指定单据的银行付款状态。注意,目前还提供了后台事务自动同步的功能,具体操作可在基础设置-调度设置中进行。

4) 【打回】:单击【,打回银行付款状态为交易失败的银行付款单,打回的同时会删除源付款单据生成的银行日记账。打回必须满足付款单或对外付款单取消付款的条件,比如如果付款单已经生成凭证则不允许打回。

注明:选择一条或多条满足条件的记录点击【打回】时,弹出如下框给用户

如上记录框,非必录,如果单条银行付款单打回,默认等于该条银行付款单上的“银企返回信息”,多条打回则无默认。

如果打回成功,填写的内容会反写至银行付款单关联的出纳付款单的“打回意见”字段内

5) 【修改状态】:单击【修改状态,交易未确认的银行付款单,允许修改提交状态,只允许修改成交易成功或交易失败两种。

6) 【审核】:单击【审核,未提交的银行付款单,允许审核。只有在参数“BE001银行付款单支持审核”的参数值为是时才允许审核。如果“BE002银行付款单审核人与业务系统提交人不能为同一人”的参数值为是,业务单据提交银企的提交人与银行付款单审核人不能为同一人。

7) 【反审核】:单击【反审核,已审核尚未提交的银行付款单,允许反审核。只有在参数“BE001银行付款单支持审核”的参数值为是时才允许反审核。

8) 【交易日志】:点击【交易日志】按钮,可以联查光标所在记录的银行付款单的所有交易的日志。

2、 业务逻辑

可通过参数 TM018提交银企互联节点”处理在提交银企直联时,选择使用集团统一支付模式,还是选择使用各个单位各自支付模式。

如果选择使用集团统一支付模式:集团本部所在组织的参数“BE003银行付款单查询范围类型”设置为全部,将“TM018 提交银企互联节点”设置为“银行付款单”,则成员单位填写付款单,付款账户为外部银行开户的银行账户,付款单经过单位审批后,点击【提交银行付款单】,集团相关人员进入集团本部组织的银企互联-银行付款查询,就可看见整个集团需要通过银企付款的付款单,集团相关人员进行审批后,由集团执行最后的提交银企的付款操作。

如果使用各个单位各自付款模式,将资金结算下的参数“TM018 提交银企互联节点”设置为“业务单据”,则成员单位填写付款单,付款账户为外部银行开户的银行账户,付款单经过单位审批后,点击【提交银企直联】后,单据会直接提交银行,不需要集团进行再次提交。



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银行付款查询【用途与目的】付款单、对外付款结算单的数据提交银企直联后,需要查看同步的状态,可以在银行付款单查询中统一查询。【操作路...
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