单据日期单据类型客户编码结算方式币种名称汇率原币金额12/30/201448001101人民币1100012/30/201449001101人民币11000HP:收款单填48,红字收款单就填49HP:此处填的客户编码必须为客户档案中已经存在的客户。HP:此处填的结算方式必须为结算方式档案中已经存在的。本币金额单据编号部门编码业务员编码项目大类编码项目编码项目名称10001000科目编码摘要票据号表头自定义项1表头自定义项2表头自定义项3表头自定义项4表头自定义项5.
来源发票号单据类型发票日期销售类型编号部门编码业务员编码客户编码000922712/31/20140102000HP:专用发票填26普通发票填27HP:此处填的销售类型必须是已经在系统中存在的。HP:此处的部门必须是在系统中存在的部门HP:此处的客户必须是在系统的客户档案中存在的。订单号付款条件编码收付款协议编码是否立账单据立账日账期到期日0:处的客户须是在系的客户档中存在。HP:是就填1,不是填0币种汇率表头税率红蓝标志本单位开户银行编号.
仓库编码存货编码数量辅计量单位编码换算率辅计量数量单价金额03100510020310061002041005502041006502输入仓库,存货编码,数量即可导入,单价金额对于库存管理可输可不输,因为成本是在存货核算期初余额录入,如果存货是固定换算率或浮动换算率的,还可输入辅计量单位编码,换算率及辅计量数量,无换算率计量单位组则不需要录入。入库类别编码部门编码业务员编码批号生产日期失效日期保质期保质期单位有效期推算方式有效期至.
单据日期客户编码币种名称汇率借贷方向金额原币金额单据编号12/30/2014001人民币111000100012/31/2014001人民币1010001000HP:这里填的客户编码必须是客户档案里面已经存在了的。HP:红字应收单就填0,蓝字应收单就填1部门编码业务员编码项目大类编码项目编码科目编码摘要单价付款条件编码表头自定义项1表头自定义项2表头自定义项3表头自定义项4表头自定义项5表头自定义项6表头自定义项7表头自定义项8表头自定义项9表头自定义项10.
UFPrn20220428164943Page1人员编号 部门人员类别应发合计扣款合计实发合计代扣税年终奖年终奖代扣工资代扣税00001王铭总裁会正式员工0001248000UFPrn20220428164943Page2扣税合计基本工资子女教育累计子女教育0100000
发票类型发票号开票日期供应商编号代垫单位编号020009612/31/20140100201003HP:专用发票填01普通发票填02HP:如果一张发票有多行记录的时候,每行的发票号需要填一样的。HP:需要录入部门档案中已经存在的部门,并且是末级部门部门编码业务员编码采购类型编码币种汇率税率付款条件人民币117HP:需要录入部门档案中已经存在的部门,并且是末级部门HP:录入币种名称HP:蓝字发票填0红字发票填1负发票标志备注扣税类别制单人0徐佳慧表头.
单据日期单据类型供应商编码结算方式币种名称汇率原币金额1/31/20154900001人民币11000HP:日期格式为yyyy-mm-ddHP:红字付款单填48蓝字付款单填49HP:此处填的供应商必须为系统中供应商档案中已经存在的。HP:此处填的结算方式必须为系统中已经存在的。本币金额单据编号部门编码业务员编码项目大类编码项目编码项目名称10000001科目编码摘要票据号表头自定义项1表头自定义项2表头自定义项3表头自定义项4表头自定义项5表头自定义项6.
科目编码币种名称辅助核算类型金额期初方向部门编码职员编码客户编码1001人民币0借1121人民币1借011122人民币2借01HP:没有挂科目辅助核算的就填0,挂了部门、项目、自定义辅助核算的填1、挂了客户、供应商、个人往来类的辅助核算填2HP:挂了部门辅助核算的话就必填,后面其他的辅助核算也是一样。供应商编码项目大类编码项目编码凭证类别凭证日期凭证号结算方式编码记2014-12-113摘要累计借方本币金额累计贷方本币金额金额期末累.
银行对账期初日记账期初未达项记录无法删除 2010年11月18日具体问题情况:890版本,总账系统,银行对账2月1日启用,在银行对账期初里日记账期初未达项有很多1月份的记录,显示是黄色已勾对的状态,无法删除。正常应该是白色未勾对的状态,可以随意删除。问题情况分析:该问题之前在老版本中遇到过,重新引入期初未达项后,就可以删除了,但是这次使用该方法无效。前台测试了各种方法均无效,看来只能直.
无法增加期初发货单问题描述环境:U852打补丁HOTFIX和DBHOTFIX.客户总账2004年元月份启用,采购、销售、库存、存货、应收、应付、固定资产2006年5月份启用。进行销售模块期初发货单录入时“增加”按钮为灰,无法增加销售期初。打补丁后问题依然存在:U852销售管理补丁说明如下:2004.7.29USSAServer.dll8.52销售管理中的期初发货单[增加]是灰色,不能增加,用户总帐是2003.10启用的,销售、库存、存.
单据日期供应商编码币种名称汇率借贷方向金额原币金额单据编号1/1/20211241人民币10100.00100.0000005HP:此处填的供应商必须为系统中供应商档案中已经存在的。HP:蓝字应付单填0,红字应付单填1HP:日期格式为yyyy-mm-dd部门编码业务员编码项目大类编码项目编码科目编码摘要单价付款条件编码1216表头自定义项1表头自定义项2表头自定义项3表头自定义项4表头自定义项5表头自定义项6表头自定义项7表头自定义项8表头自定义项9表头自定.
仓库编码存货编码金额单据编号单据日期单据类型022009150仓库需要录入仓库档案勾选了计入成本的,否则无法进行存货核算记账,期初余额里也不可填。只货可导供应商编码部门编码业务员编码项目大类编码项目编码批号生产日期保质期只需要维护仓库,存货,数量单价金额即可导入。保质期单位失效日期数量单价存货科目编码制单人备注1015注意数量,单价,金额存在计算逻辑,数量*单价=金额,且单价不可为负数。可在软件中点击取存货科.
期初在产调整表中没有数据客服中心87 问题来源:问题来源:客服中心用户电话咨询客服中心用户电话咨询问题现象:上个月在产品成本计算完成以后,本月在期初在调整表中找不某个订单的数据,其他的订单都可以看到上个月明明三张订单,为什么只显示两张?检查一下在产品成本汇总表,再确认一下检查一下在产品成本汇总表,再确认一下过滤条件选择全部,期间选择为过滤条件选择全部,期间选择为1111月份月份明明是三张订单难.
1T6分期收款期初发货单的成本核算【问题现象】在启用软件前,已发出一批货物,未开发票,属于分期收款的业务,这批期初发出的货物如何确认成本?【试用版本】T6【原因分析】分期收款发出商品业务类似于委托代销业务,货物提前发给客户,分期收回货款,收入与成本按照收款情况分期确认。一次发货,当时不确认收入,分.
1G6e供应商明细不显示期初余额【问题现象】G6标准版在总账期初余额录入了应付账款(挂了供应商辅助核算)的期初余额333,查询供应商余额表时显示有期初余额,但是查询供应商明细账时却不显示期初余额?【问题分析】G6标准版的辅助核算期初录入和T6不一致,此种情况是由于总账录入期初余额时只录入了供应商的汇总余额.
T6明细账中不显示期初数量如何处理问题现象:在总账期初余额录入中,库存材料下级科目全部设置了数量核算,并输入了期初数量、金额,查询明细账时不显示期初的数量。总账库存材料及其下级科目的期初明细账中查看不到数量、单价,只有金额1而且明细账左上角的下拉框也没有解决方案:数据和格式都显示异常考虑到可能是格式紊乱了,明细账上面工具栏点击‘还原’还原后格.
1T6年结后,期初数与上年年末数不一致【问题现象】2017年年初数2016年年末数【解决方案】第一步:将存货核算反年结(存货核算反年结总账必须将上年度12月份总账反结账后,在2将存货核算上年度12月份反结账.
打开期初余额的发票,提示“可能其他人已经将当前单据删除,请执行刷新功能后再试”此文档配有专用的练习账套,请点击右侧“下载演示账套”按文档给出的解决方案学习、测试。使用演示账套前请做好本机所有账套备份。【问题现象】应收年结之后,打开期初余额的发票,提示“可能其.
T6总账期初余额录入本章主要讲述总账模块期初余额的录入方法1234
1T6期初委托代销发货单成本核算【问题现象】期初发出一批委托代销货物,未进行结算,后续成本如何处理?【试用版本】T6【原因分析】对于委托代销商品的成本核算,系统提供两种核算方式:一种是视同普通销售,另一种按发出商品核算。若选择按普通销售核算,则在正常单据记账中进行成本核算;若选择按发出商品核算,在.

