红字入库单跨月暂估的会计处理 73 2006年3月18日一、用户咨询:1、在月初回冲模式下,红(蓝)入库单当月先暂估记帐,次月结算的业务怎样处理?红字入库单与蓝字入库单处理有什么不同?2、处理红字入库单,整个过程要生成几张凭证?二、分析问题形成原因有可能是用户当月发生了结算前退货业务,分别将红(蓝)入库单记帐,但忘记将红(蓝)入库单结算,导致结转到次月分别形成回冲单,不知如何处理了。三、.
T3-运费发票如何跨月分摊业务场景:在实际采购业务中,公司的货流和票流往往不会同步,如果运费发票下月才到,怎么进行结算呢?业务分析:通过采购结算-费用折扣结算来实现。处理办法:1、点击采购模块-新增运费发票保存和审核2、点击采购模块-采购结算-费用折扣结算,选择日期分摊并结算0791-82225997(伙伴)伙伴支持网站:htt.