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NC6产品能力提升学习-供应链-NCV6产品手册-采购管理-原材料单组织采购.pdfVIP免费

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采购流程形式-原材料单组织采购以上的单组织采购基本流程是为了让读者对采购流程设置和管控形成一个较为完成的基础认识,以下部分则要在此基础上进行复杂深化。我们以原材料为例(注意:以原材料为例是因为此类流程对于原材料较为常用,且在文档中便于描述,不代表其他类型的物质不可以采用此流程)将以上的流程演变为如下:I.业务描述基本的采购流程:请购→采购→收货→入库→结算→应付;请购单来源于生产制造;采购订单依据采购合同执行采购活动,并对到货进行计划安排;到货需要进行质检后才决定是否入库,并依据质检结果对到货的数量、价格进行重新确认。II.业务流程质检过程关联合同影响入库暂估合同采购订单到货单采购入库单采购发票采购结算单存货采购入库单/调整单应付单到货计划扣吨(优质优价)价格结算单(优质优价)请购单生产订单生产订单付款单财务核销126357891110141312订单付款4优质优价方案图2.2.2-1III.主要功能清单领域产品模块功能节点供应链采购管理请购单采购订单到货单采购发票采购结算暂估处理价格结算单库存管理采购入库单采购价格优质优价合同管理采购合同质量管理质量管理详见《质量管理手册》生产制造生产任务管理详见《生产制造手册》财务会计存货核算存货采购入库单入库调整单应付管理应付单IV.产品解决方案1、请购单a)生产需求转为请购活动。生产订单通过按钮〖转采购请购单〗推式生成请购单。b)请购单表体物料行的【采购组织】要和表头【库存组织】属于同一业务单元。2、采购订单a)在『采购订单维护』节点,通过〖新增〗-〖请购单〗按钮,参照请购单生成采购订单。b)生产订单通过按钮〖转采购订单〗推式生成采购订单。c)采购订单表体“到货信息”页签上的【需求库存组织】和【收货库存组织】一致,且所属财务组织与“采购政策”页签上的【结算财务组织】和【应付组织】一致。3、合同、优质优价方案a)在采购订单上,根据供应商、物料等关键信息自动关联采购合同;如果有多个合同,则可通过手工选择需要哪一份合同。b)可在采购合同、采购订单上指定【优质优价方案】,和供应商约定结算依据。优质优价属于采购价格范畴,具体可参照《采购价格手册》和随机帮助中的相关内容。4、订单付款a)在采购订单维护节点,通过〖付款计划〗按钮,根据订单的付款协议维护该订单的付款计划,并根据付款计划形成付款申请、再根据付款申请形成付款单。付款单可以是预付款单,也可以是订单的后续付款。b)付款协议在【企业建模平台】-【基础数据】-【结算信息】-【付款协议】中维护。c)可以根据参数“PO88采购订单和合同付款是否需做付款申请”来决定是否需要做付款申请才能付款。5、到货计划a)在『采购订单维护』节点,通过〖到货计划〗按钮维护到货计划。对一个订单行可安排多次到货、及到货的不同地点等。b)如果要做到货计划,首先要设置采购订单的交易类型中的【是否进行到货计划安排】。若勾选,则必须在采购订单进行〖到货计划〗安排才能到货,即才可以参照采购订单生成到货单。6、到货单a)在『到货单维护』节点,通过〖新增〗-〖采购订单〗按钮,参照采购订单生成到货单;也可通过〖快速收货〗按钮,仅根据手工直接录入的订单号进行快速收货。b)由于本流程中涉及到质检过程,而质检必须由到货环节触发,所以必须有到货环节,即采购订单交易类型设置中要勾选【到货】。7、检验a)在『到货单维护』节点选择到货行、或在『到货单检验』节点查询出多个到货单的行,点击〖关联功能〗-〖检验〗进行报检,在质量管理系统中生成报检单并运行相关流程环节。对于根据质检结果入库的物料,报检结果返回后才能进行入库操作。b)检验流程需走哪几个环节(报检、取样、检验、报告),通过设置报检单的交易类型中的【质检流程】来决定;c)物料必须根据检验结果才能入库,通过物料档案的库存信息页签中的【根据检验结果入库】决定。d)需要启用参数“INI01启用质量管理模块”,否则到货单无法报检生成质量管理中的报检单。8、入库a)在库存管理『采购入库』节点,通过〖新增〗-〖到货单〗按钮参照到货单生成采购入库单。b)在库存管理『采购入库』节点,通过编辑界面的〖扣吨计算〗按钮,根据入库单上游到货单的检验结果、优质优价方案进行扣吨,实收主数量=毛重主数量-皮重主数量-扣吨主数量。9、优质优价-确定价格a)在『价格结算单维护』节点,通过〖新增〗按钮,参照采购入库单、根据源头订单上的优质优价方案、检验结果计算结算价格。b)注意:与第8步的关系和区别,第8步的“扣吨”是针对数量,本步骤是针对“调价”来确定结算价格。10、采购发票a)在『采购发票维护』节点,对收到票的入库记录,通过〖采购入库单〗按钮参照采购入库单生成采购发票。b)采购发票的价格来源有两种:1、通过编辑界面上的〖辅助功能〗-〖优质优价取价〗取第9步中价格结算单价格;2、依据参数“PO83采购发票价格来源”自动取价。c)在采购发票维护节点,通过〖费用发票〗按钮录入能确定为本次入库的费用发票。费用发票和当前货物发票建立关联。d)采购发票审批时,自动和来源采购入库单匹配生成采购结算单,采购结算单自动传成本生成存货采购入库单。审批时,如果货物发票有费用发票,可以选择费用发票一起结算进货物成本。11、暂估a)对于发票未到的入库记录,在『暂估处理』节点,查询出来进行手工暂估。b)采购入库单的暂估支持对货物、费用的暂估,暂估支持暂估成本和暂估应付。c)暂估时,可通过〖优质优价取价〗按钮取价格结算单价格作为暂估价。d)暂估后库存采购入库单形成存货采购入库单。12、结算a)在『采购结算』节点,查询采购入库单进行结算。b)库存采购入库单未暂估过,结算直接生成存货采购入库单。库存采购入库单暂估后再结算,如果回冲则形成红蓝存货采购入库单,如果补差则形成存货入库/损益调整单。c)详细描述请见“2.4.1采购暂估、结算”主题。13、传应付a)采购发票审批后直接传应付。传应付动作在流程配置中进行配置,并可配置生成的应付单为保存态或审批态。具体可参照“2.4.2发票传应付”主题。b)采购发票审批后可通过按钮〖传应付〗或自动传应付,受发票交易类型设置中的【传应付控制】和【结算完毕自动传应付】影响。在本例中是按照自动传应付处理的。c)采购发票的交易类型中的【质量合格检查】如果勾选,则物料检验完毕是“合格”态才能传应付。14、财务核销a)发票形成的应付单,和根据发票的应付单形成的付款单、及订单形成的付款单,可按订单号、或合同号自动核销。此部分可参照财务、资金等对应手册。15、订单关闭a)在『采购订单关闭』节点,查询出采购订单,进行到货关闭、入库关闭、开票关闭、付款关闭、最终关闭。b)正常执行的订单,以上状态均可自动关闭。V.关键(推荐)设置设置点路径提示设置及意义业务委托关系设置【采购业务委托关系】库存组织、采购组织、结算财务组织、应付组织四者同属同一业务单元【质检业务委托关系】即决定哪个库存组织的哪类物料是交给哪个质检中心进行检验的一个采购组织内,物料走哪个订单类型【供应链基础设置】-【物料订单类型设置】即决定物料以什么样的采购形式进行采购,请购单生成采购订单时,订单类型带入此所设默认值交易类型设置采购订单√是否进行到货计划安排√到货√入库【允许超订单付款】是否勾选根据业务需要决定采购发票【传应付控制】=入库匹配√质量合格检查√结算完毕自动传应付配置流程【流程管理】-【业务流定义】订单自制。到货单参照订单。入库单参照到货单。发票参照入库单。发票审批传应付:发票审批后配置发票的付应付组件,发票的传应付组件后配置应付单的保存、审批组件(可选)。具体可参照“2.4.2发票传应付”主题。定义物料传成本时的成本域【组织管理】-【成本域】定义库存组织、仓库、或财务组织所对应的成本域。采购入库单或结算传成本时,根据采购入库单表头库存组织、仓库匹配到的成本域传存货核算。参数设置【基础数据】-【参数设置】PO83采购发票价格来源PO87自动结算生成采购结算单是否自动传存货核算PO88采购订单和合同付款是否需做付款申请PO09订单最终关闭方式优质优价设置【采购价格】-【优质优价】作为采购合同或采购订单的优质优价政策的来源与质检有关的设置系统初始化的参数“INI01启用质量管理模块”启用报检单交易类型中的【质检流程】物料档案的库存信息页签中的【根据检验结果入库】

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