存货反结账,为什么要反结上月的总账?
问题描述:
解决方案:
【概述】
1、总账已结账,业务系统要反结账,只能先对总账反结账。
2、总账期间可与存货不一致,详见总账管理系统参数---“业务系统结账可与总账结账期间不一致”
https://vip.kingdee.com/questions/8894/answers/12395
注:出于对业务系统和总账系统数据一致性的考虑,不建议勾选该选项,而且异常余额调整单、生产入库单、委外类型的采购入库单、生产线入库单、简单生产入库单或者完工成本结转单已经生成凭证,跑成本计算会不通过,需要先删除凭证,此时仍需要对总账反结账。
存货反结账,为什么要反结上月的总账?
问题描述:解决方案:【概述】1、总账已结账,业务系统要反结账,只能先对总账反结账。2、总账期间可与存货不一致,详见总账管理系统参数--...
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本文2024-09-23 02:12:36发表“云星空知识”栏目。
本文链接:https://wenku.my7c.com/article/kingdee-k3cloud-150926.html
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