【原因】 总账存在手工凭证导致。【解决方案】 1、依次单击【财务会计】→【应收管理】→【应收业务处理】,双击【应收单维护】,打...
【解决方案】 应收对账无法显示往来类型,可以从以下两个方面检查:1. 检查应收对账余额表(T_AR_ArBalanceCollate)中,往来类型是否与对账科...
【概述】 由于科目按组织隔离,不同组织相同科目,后台ID都不一致,所以无法支持共享方案,建议在不同的组织,分别建立对账方案解决。
【解决方案】 由参数【业务应收单是否需要生成凭证】控制【操作步骤】 1、依次单击【系统平台】→【系统工具】→【系统配置】,然后...
【系统逻辑】 在总账直接做凭证调整科目余额涉及到应收应付系统的对账科目则会在应收应付系统对账不平,应收应付系统取不到数据。
【原因】 总账没有结账导致。【解决方案】 1、依次单击【财务会计】→【总账】→【期末处理】,双击【期末结账】,进入结账界面; 2...
集中采购集中销售等集中业务中,为了减少单据下推的人工处理,系统专门对应收应付的单据协同做了处理,可以依据参数的设置,支...
1 问题描述应收结账提示:未完全结算的现销现购单据2 解决方法1.依次单击【系统平台】→【系统工具】→【系统配置】,双击【参数设置】,打...
解决方案:【概述】 把对账方案设置为共享方案即可。【操作步骤】 1、依次单击【财务会计】→【低值易耗品】→【期...
解决方案:【说明】 通过导出清单与卡片明细比较差异,找出问题卡片进行更正。
解决方案:【概述】 出现此报错是由于对低值易耗品卡片做了动态扩展,但是没有对初始化低值易耗品卡片做相同的扩展,只要把对低值...
期末对账【用途与目的】为了保证低值易耗品系统数据的正确性,结账前一般都要进行低值易耗品对账。低值易耗品对账主要检查企业低值易耗品系...
期末结账【用途与目的】期末结账是指由一个会计期间结转到下一个会计期间。当期业务全部处理完毕后,必须进行结账处理,系统才能进入下一期...
1 问题描述低值易耗品期末与总账对账不平,想要先结账,下期再进行调整,当期如何解除结账校验?2 解决方法可以将低值易耗品的LCM_013参...
问题描述:固定资产在与总账关联时报错解决方案:首先排查固定资产这个组织是否有默认的对账方案,可在固定资产对账里面找到
解决方案:【问题描述】 当期新增卡片全部生成凭证,同时存在不用生成凭证的变更单;其他参数的月结控制中勾选当期业务全部生成凭证后才...
期末对账【用途与目的】固定资产明细分类账和总账是按实物(总账还可以按类别)单独记账的,在期末时固定资产的明细账、总账的数据与总账系...
期末结账【用途与目的】期末结账用于每个月对固定资产系统进行关账,使历史期间的数据只能查询不能修改,保证数据的连续性和严肃性。【操作...
问题描述:当期新增卡片全部生成凭证,同时存在不用生成凭证的变更单;其他参数的月结控制中勾选当期业务全部生成凭证后才能月结,结账出现...