上线初,如果已经做了暂估的应付,在新系统里走期初暂估流程,无法冲销旧系统的暂估应付,这种情况怎么处理比较好呢?是不是旧系统里手工先冲销暂估应付?

上线初,如果已经做了暂估的应付,在新系统里走期初暂估流程,无法冲销旧系统的暂估应付,这种情况怎么处理比较好呢?是不是旧系统里手工先冲销暂估应付?
旧系统手工冲销暂估应付,u8c里期初暂估时就不要在暂估应付了,后续发票来了也就不会在回冲暂估了。
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