财务应付单支持有源发票采集

1.简介
1.1 功能介绍
标准产品4.010补丁支持了财务应付单的有源发票采集功能。
与原“从收票单做无源发票采集,再下推财务应付单或与财务应付单相互指定”的方案相比,本方案有如下优点:
1. 支持了业务单据直接采集发票入账的新业务模式;
2. 简化了发票采集并入账的流程;
3. 对关联的发票信息进行了可视化处理,更直观地便于审查;
4.支持对严格按发票金额入账的业务进行管控。
业务模式对比如下:
原有模式:

新模式:

1.2 适用业务场景:企业已收到应付发票,需要入账;或已得知即将收到发票,先发起应付入账(财务应付单),财务应付单审核前随时补充发票。财务应付单需要上传对应的发票作为入账依据的业务。
2.主要操作
2.1 确定财务应付单是否严格按发票金额入账
使用新模式之前,先确定某组织的财务应付单是否严格按发票金额入账。配置路径:【系统服务云】-【配置工具】-【系统参数】-【应付】-应付采集发票金额校验。该参数打开,财务应付单提交时严格控制应付金额、税额、金额与发票价税合计、税额、金额必须一致,否则不允许提交;该参数关闭,则提交时不校验。

2.2 确定对接发票云的相关配置
配置路径:【财务云】-【费用核算】-【发票设置】-【发票云配置】

2.3 财务应付单采集发票
(1)财务应付单在制单、审单环节均可采集发票。上传发票的角色为发票接收人员(接收人是业务人员,则业务人员在制单时上传;接收人是共享审核岗,则共享审核岗在单据流转到本岗后上传)。

(2)采集成功后生成发票明细,并且可查看发票。应付单保存后自动生成对应的收票单。发票行的收票单字段可以链接至
财务应付单支持有源发票采集
1.简介1.1 功能介绍标准产品4.010补丁支持了财务应付单的有源发票采集功能。与原“从收票单做无源发票采集,再下推财务应付单或与财务应付...
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