应付业务中,财务应付单如何在付款后进行红冲发票并重新开票?

问题描述
当财务应付单上传发票并进行付款后,发现发票有误,进行了原发票的红冲,同时重新开票,此时在系统中需要如何处理?
解决方法
财务应付单付款后进行发票红冲并重新开票操作步骤如下:
找到需要红冲的财务应付单,点击冲销按钮

点击冲销后,在冲销单上进行发票采集,上传红冲发票,确认无误后点击确认冲销


原财务应付单进行付款后,会生成应付冲付款的结算记录,被冲销后,系统会自动红冲原应付冲付款的结算记录,并重新生成应付红蓝对冲的结算记录


新增财务应付单并上传重开发票

由于在3步骤中,将原应付与原付款单的结算记录红冲后,原应付
应付业务中,财务应付单如何在付款后进行红冲发票并重新开票?
问题描述当财务应付单上传发票并进行付款后,发现发票有误,进行了原发票的红冲,同时重新开票,此时在系统中需要如何处理?解决方法财务应...
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