费用/对公报销单中,一张发票如何关联多行费用明细?

问题描述
在学员培训完成统一开培训发票这类报销场景下,如何让一张发票对应多行费用明细,使其报销时分摊到不同的部门?
解决方法
第1步,关上单头<智能发票报销>按钮。

第2步,填写或从excel导入费用明细。
注意:此时“发票号”字段为空。

第3步,在发票信息右上角点<导入发票>,然后选择选中发票明细与上面的费用明细,点<关联>,完成
费用/对公报销单中,一张发票如何关联多行费用明细?
问题描述在学员培训完成统一开培训发票这类报销场景下,如何让一张发票对应多行费用明细,使其报销时分摊到不同的部门?解决方法第1步,关...
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