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采购合同介绍

来源:金蝶云社区作者:金蝶2024-09-222

采购合同介绍

变更记录

产品版本
更新内容更新日期
初始版本初始版本2023年05月16日
V5.0.023发布了合同管理应用的合同协同磋商功能,满足采购方与供应商线上核对合同单据、文本内容,进行确认/撤销确认、磋商、拒绝操作,以提升双方的沟通效率,降低综合管理成本,保障采购方和供应商对合同的全面协同和全面执行的场景。采购合同单据支持协同磋商。2023年06月17日

V6.0.1

1、支持了采购合同保存API,满足用户接口数据传入的场景。增加了允许超额付款字段,作为下游单据的价税合计和数量是否能够超过合同的判断依据。付款计划增加了预付时点字段,作为采购合同的付款计划行是否能下推预付款的依据。修改了采购合同到付款申请单的转换规则,数据范围增加条件预付时点不等于采购订

2、支持了采购合同对接对公费用-合同台账流程,满足费用类采购合同对接合同台账进行费用报销的场景,覆盖用户业务

2023年10月7日
V6.0.8录入总折扣额,并按分录“价格合计”的比例进行分摊,满足企业更多折扣场景

2024年3月16日

V6.0.14

1、优化了采购合同的货源管控,对于物料采购信息开启货源控制的物料,采购合同提交时校验是否存在有效货源清单。

2、优化了采购合同的引入逻辑,支持根据导入的数量、单价等信息自动计算金额相关字段。

3、优化了采购合同原允许超额付款字段,更名为按履约支付,表示不以订单或合同作为付款超额的判断基准,默认值为否,不允许变更。下游的应付及付款申请总金额控制不允许超过合同的价税合计,保证支付安全。存在合理业务场景实际支付金额要大于合同价税合计时,可通过业务操作的按履约支付设置切换为是。

2024年6月
V7.0【新功能】支持了采购销售合同的获取价格功能,默认从销售价目表获取价格,满足用户的取价需求2024年8月25日


1 简介

1.1 功能介绍


采购合同是采购业务管理中一项重要的业务,是采购组织与供应商之间建立业务关系的重要合约文件,具有法律效力。


采购合同的创建和维护

  • 支持自定义不同业务类型的采购合同单据布局;

  • 支持录入基本信息、采购信息、财务信息、物料分录、付款计划、合同条款信息;

  • 支持上传合同支撑附件和签章附件,支持对附件进行文本编辑;

采购合同全生命周期管理

  • 支持创建多种类型的采购合同,并根据合同类型中的业务参数,控制合同的拟订流程;

  • 支持采购合同生成评审申请单/归档申请单,并根据评审和归档结果更新合同评审和归档状态; 

  • 支持采购合同生成采购补充协议/采购终止协议/采购合同变更单;

  • 支持采购合同协同生成供应商协同云的协同单据;

采购合同关联生成的下游单据

  • 支持非费用类采购合同生成采购订单;

  • 支持费用类采购合同生成暂估应付单/财务应付单;

  • 支持采购合同走预付款流程生成付款申请单;

采购合同对下游单据进行管控

  • 支持采购合同对采购订单进行管控;


合同的业务处理和业务操作详细介绍:合同管理应用整体介绍


1.2 应用场景


通过设置基本信息、采购信息、财务信息、合同明细和附件完成采购合同的创建和维护。采购组织通过采购合同完成对产品或服务的采购计划,供应商根据采购合同安排生产以保证完成合同约定。


1.3 系统路径

 

【供应链云】→【合同管理】→【合同签订】→【采购合同处理】;

 

1.4 字段/按钮说明


基本信息字段说明:

字段名称详细解释
合同编号由编码规则控制,系统生成或手工录入
单据类型1.设置了默认单据类型,新增时自动带出;
2.没有设置默认单据类型,新增时通过下拉选项手动选择;
3.单据类型允许变更,变更时需要刷新页面。
合同名称手工录入
版本号记录合同版本。合同变更单审核时,系统自动更新,不可修改
合同种类根据选择的单据类型自动带出,不可手动修改,随单据类型切换而更换
合同类型1.如果设置了默认的合同类型,随合同种类自动带出。合同类型F7:根据合同种类过滤符合条件的合同类型;
2.合同种类切换时,清空已选择的合同类型,重新根据切换后的合同种类进行过滤符合条件的合同类型。
合同属性由合同类型带出,不可更改。值:合同、框架协议
合同模板合同模板F7:按照合同类型过滤符合条件的合同模板
模板版本模板版本F7:所选合同模板中设置的所有模板版本
业务模式值:分谈分签、统谈统签、统谈分签;默认值:分谈分签
签订日期默认值:系统当前日期,可修改;
起始日期默认值:系统当前日期,可修改;
截止日期默认值:系统当前日期,可修改;起始日期和签订日期都小于等于截止日期
是否电子签章

合同类型中“启用合同签章”按钮打开才显示此字段
1.开关打开,表示需要进行电子签章处理,需要维护签章附件;

2.开关关闭,表示不需要电子签章处理,通过“签章确认”按钮完成签章;
3.默认值:否,可以修改
合同主体合同主体F7:当前采购组织有权限的、使用状态为可用的合同主体。如果设置过默认的合同主体,默认值:默认的合同主体
框架协议编号系统处理,合同属性≠框架协议时,为空
框架协议名称系统处理,合同属性≠框架协议时,为空
框架协议版本系统处理,合同属性≠框架协议时,为空
单据状态取值范围:暂存;已提交;已审核,默认状态=暂存。
1.当合同完成新增、保存、撤销、反审核操作后,单据状态=暂存;
2.当合同完成提交操作后,单据状态=已提交;
3.当合同完成审核后,单据状态=已审核;


采购信息字段说明:

字段名称详细解释
采购组织1.手工新增时,必录;
取列表常用条件中选择的采购组织,允许用户修改;F7范围:当前用户有权限、具有采购职能的业务组织;主业务组织切换会清空信息;保存后再进入页面不允许修改
2.关联生成时,必录,上游携带,不允许修改。
采购部门1.手工新增
业务单元分配部门有值,且有默认值时
F7范围:业务单元分配部门中分配的行政组织。默认值:业务单元分配部门中分配的默认行政组织。
业务单元分配部门有值,且无默认值时
F7范围:业务单元分配部门中分配的行政组织。默认值:业务单元分配部门中第一行对应的行政组织。
业务单元分配部门无值时
F7范围:所有的未封存的行政组织。默认值:当前采购组织对应的行政组织,取不到则为空
2.关联生成时,上游携带,不允许修改。
采购组1.手工新增,系统处理,由采购员带出;
2.关联生成时,上游携带,不允许修改。
采购员F7范围
1.业务组未隔离;F7范围:当前采购组织下的所有业务员
2.业务组隔离
a.登录人员是当前采购组织下的业务员,F7范围:登录人员所在的业务组对应的所有业务员
b.登录人员不是当前采购组织下的业务员,F7范围:空
默认值:
1.当前登录人员是当前采购组织下的业务员,默认值为该登陆人员
2.当前登录人员不是当前采购组织下的业务员,默认值为空
关联生成时,上游携带,不允许修改。
供应商1.手工新增时,必录,默认值为空,F7范围:当前采购组织有权限、可用、已审核的供应商;
2.关联生成时,必录,携带上游单据的供应商,不可修改。
送货方1.手工新增时,F7范围:当前采购组织有权限、可用、已审核的供应商;若供应商基础资料中已维护送货方,默认值取当前供应商的【基础资料】-【供应商】-【采购信息】中的送货方。可修改
2.关联生成时,系统处理,跟随供应商。
送货方联系人1.F7范围:送货方联系人列表;若送货方基础资料中已维护联系人,默认值取当前送货方的【基础资料】-【供应商】-【联系人】中的联系人。可修改
2.关联生成时,系统处理,跟随送货方。
送货方联系电话系统处理,跟随送货联系人
送货联系地址1.F7范围:供应商地址;若供应商基础资料中已维护地址信息,默认值取当前送货方的【基础资料】-【供应商】-【地址信息】中默认的地址信息。可修改
2.关联生成时,系统处理,跟随送货方。
发票方1.F7范围:当前采购组织有权限、可用、已审核的供应商;若供应商基础资料中已维护发票方,默认值取当前供应商的【基础资料】-【供应商】-【发票信息】中的发票方。可修改
2.关联生成时,系统处理,跟随供应商。
收款方1.F7范围:当前采购组织有权限、可用、已审核的供应商;若供应商基础资料中已维护收款方,默认值取当前供应商的【基础资料】-【供应商】-【发票信息】中的收款方。可修改
2.关联生成时,系统处理,跟随供应商。
甲方采购合同:甲方=合同主体;
销售合同:甲方=客户;
甲方联系人默认值:合同主体中设置的联系人,可修改
甲方电话默认值:合同主体中设置的电话,可修改
乙方采购合同:乙方=供应商;
销售合同:乙方=合同主体;
乙方联系人默认值:【基础资料】-【供应商】-【工商信息】中的联系人,可修改
乙方电话默认值:【基础资料】-【供应商】-【工商信息】中的联系电话,可修改
第三方F7范围:商务伙伴,默认值为空
启用协同磋商采购方与供应商协同有两种方案,①需要磋商,双方线上磋商,供应商确认后合同进入采购方内部审批流程;②不需要磋商,采购方合同内部审批通过后生成协同单据,无需供应商确认。在采购合同、采购合同变更单、采购补充协议、采购终止协议中增加“启用协同磋商”字段,通过字段控制采购方和供应商双方是否需要线上协同磋商,便于用户灵活选择协同方案


财务信息字段说明:

字段名称详细解释
本位币系统处理;
1.采购组织具有核算组织职能,且设置本位币,默认值:采购组织对应的本位币。
2.采购组织未设置本位币或不具有核算组织职能,默认值:取采购组织在业务单元结构树中,层级由小到大的核算组织对应的本位币,直至取到为止。
结算币别F7范围:使用状态=可用的币别
1.初始默认值:本位币
a.供应商已维护交易币别,选择供应商后,默认值为交易币别
b.供应商没有维护交易币别,选择供应商后,默认值为本位币
2.币别将影响其他字段:
a.录入或修改币别后,会影响汇率;
b.如果表体已有物料,要重新从价目表中获取价格;
3.关联生成时,携带上游单据的币别,不可修改;
汇率表F7范围:使用状态=可用的汇率表
默认值:核算组织本位币设置的汇率表
汇率日期必录,默认为系统当前日期,可修改
汇率1.当前汇率表中已设置本位币和结算币别的汇率,默认值为该汇率
2.当前汇率表未设置结算币和本位币的汇率
a.结算币别和本位币一致,汇率默认为1,且锁定不可修改。
b.结算币别和本位币不一致,汇率默认为空。
结算方式F7范围:使用状态=可用的结算方式
1.供应商已维护结算方式
a.“结算方式”中有默认的结算方式。选供应商前,初始默认值:默认的结算方式;选择供应商后,取供应商维护的结算方式
b.“结算方式”中没有默认的结算方式。选供应商前,初始默认值:空;选择供应商后,取供应商维护的结算方式
2.供应商未维护结算方式
a.“结算方式”中有默认的结算方式。取“结算方式”中默认的结算方式
b.“结算方式”中没有默认的结算方式。为空
含税值:是、否,默认=是。
明细金额汇总值:是、否,默认=是。
税额表体所有行明细税额合计
金额表体所有行明细金额合计
价税合计表体所有行明细价税合计总和
累计预付款金额采购合同点击审核后,该字段在前台显示。合同走预付款流程时才反写:下游单据“付款单”确认付款时,“财务应付单”和“付款单”之间进行核销,核销完成时“付款单”实付金额累加反写
累计付款金额采购合同点击审核后,该字段在前台显示。合同推暂估应付或财务应付时才反写:下游付款单点击“确认付款”时,“财务应付单”和“付款单”之间进行核销,核销完成时“付款单”实付金额累加反写
累计订单金额采购合同点击审核后,该字段在前台显示。下游采购订单审核时,价税合计累加反写
按履约支付

控制采购合同为核心单据的应付单等下游单据的价税合计是否允许超过采购合同物料明细行价税合计。默认为否,严格控制不允许超合同支付,合同类型.合同控制不是总金额、数量、单价时,只能设置按履约支付为是。可通过业务操作按履约支付设置切换。


合同明细字段说明:

字段名称详细解释
物料编码F7范围:可用、已审核、当前采购组织权限范围内的物料采购信息
物料名称系统处理;根据物料编码自动带出
规格型号系统处理;根据物料编码自动带出
辅助属性【物料】-【公共信息】-【启用辅助属性】开启,该字段才可编辑。F7范围:该物料的辅助属性
计量单位F7范围:与采购单位存在固定换算关系的计量单位(通用换算关系或基本单位固定换算关系)默认值:物料采购信息中采购单位。
数量默认值:空
1.手工新增时,填写采购的数量,精度为“计量单位”的数量精度,数量≥0
2.关联生成时,上游携带,允许修改;
辅助单位系统处理;从物料基本信息页签取值,不可编辑
辅助数量系统处理;按照【物料】-【基本信息】页签的“基本单位”与“辅助单位”转换比及转换方向计算
单价财务信息中“含税”字段关闭:录入单价
财务信息中“含税”字段打开:录入含税单价,计算单价
含税单价财务信息中“含税”字段关闭:录入单价,计算含税单价
财务信息中“含税”字段打开:录入含税单价
税率F7范围:有效期范围内、当前组织有权限的税率
折扣方式手动选择;取:无、折扣率、单位折扣、折扣额;默认值:无
单位折扣(率)手动输入
折扣方式=折扣率,单位折扣(率)的单位是%;
折扣方式=单位折扣额,单位折扣(率)的单位是结算币别金额;
金额根据单价/含税单价与折扣方式计算
金额本位币根据单价/含税单价与折扣方式计算
税额根据单价/含税单价与折扣方式计算
税额本位币根据单价/含税单价与折扣方式计算
折扣额根据单价/含税单价与折扣方式计算
价税合计根据单价/含税单价与折扣方式计算
价税合计本位币根据单价/含税单价与折扣方式计算
需求组织1.手工新增
a.已设置需求委托采购的协作关系,F7范围:采购组织和委托方;默认值:默认的委托方
b.未设置需求委托采购的协作关系,F7范围:登录人员有权限的所有业务单元;默认值:采购组织
2.关联生成时,上游携带,不允许修改。
收货组织1.采购组织为库存组织
a.已设置采购委托库存收货的协作关系,F7范围:采购组织和受托方;默认值:默认的受托方
b.未设置采购委托库存收货的协作关系,F7范围:所有具有库存组织职能的业务单元;默认值:采购组织
2.采购组织不是库存组织
a.已设置采购委托库存收货的协作关系,F7范围:受托方;默认值:默认的受托方
b.未设置采购委托库存收货的协作关系,F7范围:具有库存组织职能的业务单元;默认值:空
3.关联生成时,上游携带,不可更改。
结算组织F7范围:采购组织对应核算组织+需求组织对应核算组织的并集
采购组织具有核算职能,默认值:采购组织对应的核算组织
采购组织具没有核算职能,默认值:采购组织在业务单元结构树中,层级最近的、具有核算职能的上级业务单元。
交货日期默认值:系统当前日期
交货地址手工录入
赠品值:是、否。默认值:否
1.手工新增时,如果选择是,该物料为赠品,单价、含税单价、税率、折扣方式、单位折扣率、金额、金额本位币、税额、税额本位币、价税合计、价税合计本位币、折扣额都为空不可编辑;
2、关联生成时,上游携带为空,值为否,可更改。
关联订单数量根据关联订单基本数

采购合同介绍

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