标准采购业务流程介绍-正向、含预付

流程图

流程说明

关键点说明
(1)单据类型:标准采购业务,暂估应付单的单据类型是【标准采购暂估】,财务应付单的单据类型是【标准采购应付】;
(2)判断是否为预付款业务的条件:付款单的付款类型的业务类型(【财务云】-【出纳】-【基础设置】-【付款类型】)=预付款,如下图:

(3)预付款流程中,采购订单的付款计划需要打开“是否预付”开关,否则采购订单无法【关联生成】预付款单或预付款申请单,如下图:

(4)应付预付自动结算:在财务应付单【审核】时,找到存在相同的往来户、结算币别、核心单据号的预付款单,即可自动结算;
(5)入库核销:
自动核销:由采购入库单【关联生成】的财务应付单,可与采购入库单自动核销,形成核销记录。手工新增的财务应付单可以通过应付明细行的“核心单据号”、“核心单据行号”,与存在相同“核心单据号”、“核心单据行号”的
标准采购业务流程介绍-正向、含预付
流程图流程说明关键点说明(1)单据类型:标准采购业务,暂估应付单的单据类型是【标准采购暂估】,财务应付单的单据类型是【标准采购应付...
点击下载文档文档为doc格式
声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。
上一篇
已经是第一篇



