应收票据误操作背书退回,实际上是不需要退回的,现在财务总账数据正确,出纳模块应收票据余额不对,已经结账了多期,有关联单据,要如何处理?

问题描述:
应收票据误操作背书退回,实际上是不需要退回的,现在财务总账数据正确,出纳模块应收票据余额不对,已经结账了多期,有关联单据,要如何处理? |
解决方案:
如果可以删除相关凭证和下游单据,可
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