入库下推业务应付单,到票应付单下推发票的月末一次暂估模式,存货对账本期增加差异分析

业务流程:
应付管理系统没有启用暂估应付模式,入库下推应付单确认暂估应付,到票应付单下推发票,跨期差额生成入库调整单。
应用介绍 https://vip.kingdee.com/article/162322
月末暂估月初一次冲回记账凭证:
单据 | 凭证 | 说明 |
委外入库单 | 借:存货科目 贷:委外加工物资 | 材料成本 |
月末暂估 | 借:存货科目 贷:暂估应付 | 月末把未下推发票的应付单生成月末暂估单 |
发票 | 借:存货科目 应交税额 贷:应付账款 | 到票应付单下推发票生成凭证 |
月初一次冲回 | 借:存货科目 贷:暂估应付 | 月初把上一期期末暂估单冲回,金额是负数 |
以下针对总账存货科目来源月末暂估单、月初冲回单发票,存货对账差异检查步骤和入库下推业务应付单,到票应付单下推发票的调差记账模式一样:
https://vip.kingdee.com/article/12083
补充一下检查步骤:
应付未开票明细表生成的生成的月末暂估单+月初冲回单(负数)+ 应付单下推生成当期的采购发票=采购入库单+采购退料单+入库成本调整单
月末暂估单+月初冲回单(负数)=当期新增的应付单-应付单下推生成
入库下推业务应付单,到票应付单下推发票的月末一次暂估模式,存货对账本期增加差异分析
业务流程:应付管理系统没有启用暂估应付模式,入库下推应付单确认暂估应付,到票应付单下推发票,跨期差额生成入库调整单。应用介绍 ht...
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