存货与总账对账不平衡原因排查(二)

【问题现象】
月末核算完成并生成凭证后,在业务报表对账时发现本期发生总账和业务系统数据不一致。

【问题处理】
通过业务报表对账“本期发生差异分析”未发现未生成凭证单据,该问题可通过以下方式进行排查:
1、 通过业务报表对账检查,检查入库单是否下推暂估应付单。


2、 通过业务报表对账检查,检查入库单和应付单是否同一期间(该问题在7.5.1.202005之前版本未做校验,之后版本在暂估应付单审核时会做期间一致性校验,具体可参考官方知识:入库单入库日期与暂估单业务日期不在同一期间,请修改)。

3、 检查应付暂估冲回单据数据准确性:存货核算已关账,根据暂估应付下推财
存货与总账对账不平衡原因排查(二)
【问题现象】月末核算完成并生成凭证后,在业务报表对账时发现本期发生总账和业务系统数据不一致。 【问题处理】通过业务报表对账“本期发...
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