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先到票后入库业务的操作流程及凭证模板设置

来源:金蝶云社区作者:金蝶2024-09-1626

先到票后入库业务的操作流程及凭证模板设置

一、业务背景

        现在企业里面有很多先到票的业务,即在材料入库之前,供应商已经把发票开过来的情况(大部分是预付款),这时候就需要先把发票入账,后面材料入库之后产生的暂估应付单就需要和预付款的发票(财务应付单)进行自动核销。

        具体操作流程如下。注意:本文章适用于应付款管理参数中已经启用“暂估应付冲回模式”的企业,未启用暂估应付冲回模式的,可以参考。

二、单据操作流程

        2.1 收到供应商开来的采购发票之后,先根据采购订单(单号:CGDD000048)下推应付单(单号:AP00000781),单据转换规则要改成“采购订单-应付单(先到票业务)”!

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        应付单AP00000781)会自动勾选上“先到票后入库”。这一点很重要,后面凭证模板会用它来作为判断条件,使财务应付单的借方科目进入在途物资,而不是存货科目。(为什么不是存货科目,因为这时候还没有入库单)

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        2.2 采购订单(CGDD000048)收到供应商来料,检验合格之后,正常做采购入库单即可;

        2.3 暂估应付单(AP00000830)及暂估应付与先到票的财务应付自动核销所生成的暂估应付冲回单(AP00000830-000001)

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三、凭证模板设置

先到票后入库业务的操作流程及凭证模板设置

一、业务背景 现在企业里面有很多先到票的业务,即在材料入库之前,供应商已经把发票开过来的情况(大部分是预付款),这时候就需要...
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