采购订单列表过滤未开票单据

[概述]
1、BOS中针对采购订单添加[开票数量]字段,关联单位;
2、再新增[采购订单]→[采购增值税专用发票]的反写规则;
3、进入采购订单过滤条件筛选[开票数量=0]即可实现未开票单据。
[操作步骤]
1、使用有权限的用户登录K/3 BOS IDE,在系统视图依次点击[供应链]→[采购管理],确定后在右侧找到[采购订单]扩展(若已扩展,双击扩展的采购订单即可)


2、点击左侧[业务字段],将[数量]拖入明细信息页签,右侧修改名称并关联单位,保存退出。如下图

3、登录Cloud客户端,依次点击[流程中心]→[业务流程]→[流程设计]→[反写规则],点击[新增]


基本信息页签:
[下游单据:采购增值税专用发票]
[上游单据:
采购订单列表过滤未开票单据
[概述] 1、BOS中针对采购订单添加[开票数量]字段,关联单位; 2、再新增[采购订单]→[采购增值税专用发票]的反写规则; 3、进入采购...
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