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采购订单列表过滤未开票单据

来源:金蝶云社区作者:金蝶2024-09-2321

采购订单列表过滤未开票单据

[概述]

1、BOS中针对采购订单添加[开票数量]字段,关联单位;

2、再新增[采购订单]→[采购增值税专用发票]的反写规则;

3、进入采购订单过滤条件筛选[开票数量=0]即可实现未开票单据。


[操作步骤]

1、使用有权限的用户登录K/3 BOS IDE,在系统视图依次点击[供应链]→[采购管理],确定后在右侧找到[采购订单]扩展(若已扩展,双击扩展的采购订单即可)

2、点击左侧[业务字段],将[数量]拖入明细信息页签,右侧修改名称并关联单位,保存退出。如下图

3、登录Cloud客户端,依次点击[流程中心]→[业务流程]→[流程设计]→[反写规则],点击[新增]

基本信息页签:

[下游单据:采购增值税专用发票]

[上游单据:

采购订单列表过滤未开票单据

[概述] 1、BOS中针对采购订单添加[开票数量]字段,关联单位; 2、再新增[采购订单]→[采购增值税专用发票]的反写规则; 3、进入采购...
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