应收/应付单下推发票,如何不产生应收/应付调整单?

【概述】
有些企业由于各种原因,发票的数据不一定与应收的数据可以完全一一对应,两者核销时就会生成应收/应付调整单,用于与发票金额保持一致
而如果此时的核销仅作为某笔业务是否已经开具发票的核对,而对具体的金额已经没有核对的价值,对于这样的用户,核销时可以选择不产生调整单。
【操作步骤】
1、生不生成调整单由系统参数控制,勾上后就不会生成调整单,默认不勾选
应付款管理参数:发票与应付
应收/应付单下推发票,如何不产生应收/应付调整单?
【概述】有些企业由于各种原因,发票的数据不一定与应收的数据可以完全一一对应,两者核销时就会生成应收/应付调整单,用于与发票金额保持...
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