采购财务应付已经做好了,后面发现需要扣供应商的钱怎么处理

[业务场景]
采购财务应付已经做好了,后面发现需要扣供应商的钱怎么处理
[解决方案]
方案1、如1000的财务应付单下推付款单金额1000,然后付款单上填写长短款负数-100,则实付金额会扣减掉这部分的要扣的钱变成实付900

方案2、如1000的财务应付单下推付款单,付款单的源单明细的本次付款金额和明细的应付金额都改成900,,应付单剩余的100再做特殊核销


方案3、如果想从财务应付单上就开始改,首先考虑财务应付单是否可以反审核
(1)财务应
采购财务应付已经做好了,后面发现需要扣供应商的钱怎么处理
[业务场景]采购财务应付已经做好了,后面发现需要扣供应商的钱怎么处理[解决方案]方案1、如1000的财务应付单下推付款单金额1000,然后付款单...
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