客户固定资产当月开始使用,但是当月未收到发票,在收到发票前固定资产的数据不明确,这种情况如何处理呢?

固定资产5月份开始使用,6月份开始计提,若发票没有收到,原值不明确,可以按照暂估
客户固定资产当月开始使用,但是当月未收到发票,在收到发票前固定资产的数据不明确,这种情况如何处理呢?
固定资产5月份开始使用,6月份开始计提,若发票没有收到,原值不明确,可以按照暂估的原值进行入账,折旧计提,待后续发票到后进行原值变动。
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