有期初应付单据,现在不需要付了,在系统应该怎么做呢?

可以在应付模块做一张红字的应付单据,将红字应付和期初应付进行红蓝对冲,核销这笔,对于红字事
有期初应付单据,现在不需要付了,在系统应该怎么做呢?
可以在应付模块做一张红字的应付单据,将红字应付和期初应付进行红蓝对冲,核销这笔,对于红字事务生成的事项分录,可以手工修改科目,将应...
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